你好;? ? ?4季度 計(jì)提金額? =? 累計(jì)全年利潤(rùn)*所得稅稅率 - 前面3季度預(yù)交的稅費(fèi)? ?

新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
老師,第四季度凈利潤(rùn)325萬,那第四季度繳納企業(yè)所得稅,還是匯算清繳按年一起算
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
小微企業(yè)第三季度企業(yè)盈利20萬,先按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅,第四季度還是沒有成本票沖這20萬,那第四季度還得再一次按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
老師你好!23年度企業(yè)所得稅匯算清繳利潤(rùn)表是按12月份填報(bào)還是23年度第四季度報(bào)表報(bào)送!
建筑企業(yè),跨區(qū)域提供機(jī)械租賃,開具的發(fā)票為建筑服務(wù)里面的濕租,稅率9%,請(qǐng)問這個(gè)開票方需要預(yù)繳增值稅嗎?預(yù)繳的稅率是多少?
老師開票收入怎么做分錄
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 要扣他9月份社保嗎?
老師,6月份賣掉一輛車,沒有計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在讓說明增值稅和企業(yè)所得稅差異,這么說明呢
老師別的公司向通過我公司員工私人賬戶走成本賬 對(duì)我公司有影響嗎
我司是二房東,現(xiàn)業(yè)務(wù)不再做,原有租戶押金,從中扣除10月的租金,轉(zhuǎn)給業(yè)主方。那這個(gè)費(fèi)用我司還需要開租金發(fā)票嗎?不需要開具了吧。(我司與租戶有協(xié)議約定)
美團(tuán)外賣稅務(wù)申報(bào)流程
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費(fèi)用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎


老師,前面三季度虧損500萬,那第四季度凈利潤(rùn)325萬,需要繳納嗎
你好;? ?不要繳納了。 不用的??
所以老師,那這個(gè)月即使是利潤(rùn)325萬,季報(bào)也不用繳納是吧
?你好; 是的; 你彌補(bǔ)虧損了? ?