你好,入職信息不用修改的

我們0申報的公司,員工在今年1月15號離職,個稅系統(tǒng)里就被修改成非雇員狀態(tài),并且在新入職單位里報送了該人員信息,那么現(xiàn)在0申報公司要給這個1月15號離職的員工發(fā)放20年的年終獎,是具體怎么操作?比如2月發(fā)放獎金到員工卡上,是要在2月把已經(jīng)離職狀態(tài)的員工信息改成雇員狀態(tài)嗎?
假如員工在12月末離職了,我們1月份才發(fā)12月的工資,我在2月申報1月個稅的時候應該按照1月發(fā)12月份的工資單申報,那么就有一個問題存在,該人員在信息采集里面離職那欄我該填寫到12末,那么我能否正常申報呢?
一月需要發(fā)放12月工資,在做人員信息采集時12.1號入職的員工,報送信息時總顯示納稅人離職日期未填寫,但員工在職并未離職,這是什么原因呢?
2022年12月份發(fā)放2021年度的績效,但是這個人已經(jīng)在2021年6月份離職了,個稅已經(jīng)是非正常,那么報個稅是要重新把入職日期改成2022年12月嗎來申報工資63000多嗎,那這個人的個稅我們怎么扣除好呢
發(fā)離職員工2021年度的績效,信息采集是2021年8.10離職,那么我現(xiàn)在要報個稅,離職信息要刪掉還是更改入職信息寫2022年12月份呢
小規(guī)模暫估,這樣操作行不行 1、暫估 借 原材料 5萬 貸 應付賬款-暫估5萬 2、領用材料 借 生產(chǎn)成本 5萬 貸 原材料-暫估5萬 3、沖暫估 借 原材料 -5萬 貸 應付賬款-暫估-5萬 這個時候材料負5萬對吧 4、來票了: 借 原材料 2萬 借 原材料3萬 貸 應付賬款-某公司(有數(shù)量,明細的哈) 5、然后沖暫估負5那里, 借 原材料-暫估(總金額,無數(shù)量,單價,明細) 5萬 貸 原材料-a材料(發(fā)票上的單價,數(shù)量,金額)2萬 貸 原材料-b材料(發(fā)票上的單價,數(shù)量,金額)3萬 不知道行不行?若有差額就5、這里加一筆 借生產(chǎn)成本-材料 或者 貸生產(chǎn)成本-材料
老師,老板買了3臺蘋果手機作為工作機,價格一共是三萬五,可以開專票回來抵扣增值稅嗎?
老師 銷售部開票收票點做什么科目
老師,我們是酒店??腿藫p壞了東西。賠了90元,這個客人要開票,怎么開票
公司租的房子做為辦公地址,但是房東沒有去交房產(chǎn)稅,因此沒有租房發(fā)票,請問租房過程中產(chǎn)生的水費,電費,物業(yè)費,可以稅前扣除嗎
老師,紅字發(fā)票應該怎么開
抖音平臺補貼開具什么發(fā)票?
公公賬轉給法人的錢怎么做分錄
老師,分紅款的話,可以先分,然后等賬上有錢了再付,可以不呢
公司更改名字又從杭州遷到寧波,去寧波稅務登記要帶那些資料?
那這部分的個稅我該怎么報呢。2022年2月已經(jīng)報過一次了
你好,你準備修改幾月份的?
這個月申報的話,你給他改成正常,刪除離職時間,申報了個稅之后,再給他改成非正常,寫上離職時間。
我 刪除了離職信息,但是他是2021年8月份離職,我改正常,離職信息刪了,但是我報他的績效60000,他都不用交個稅,這可以嗎,他是高管
好,可以的,你正常申報就行。