您好,沒(méi)有申報(bào)完就暫時(shí)不把員工狀態(tài)改為離職狀態(tài),謝謝!
老師,我申報(bào)7月份的個(gè)稅,圖片中顯示的非正常人是7月離職的人員,在采集信息里面填的離職時(shí)間是7月1日,今天在個(gè)稅申報(bào)里面填寫就出現(xiàn)這樣的圖2,老師我該怎么做?
假如員工在12月末離職了,我們1月份才發(fā)12月的工資,我在2月申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該按照1月發(fā)12月份的工資單申報(bào),那么就有一個(gè)問(wèn)題存在,該人員在信息采集里面離職那欄我該填寫到12末,那么我能否正常申報(bào)呢?
老師好,我公司員工12月31日離職了,12月份的工資1月份發(fā)2月份去申報(bào)了1月份的個(gè)稅,我應(yīng)該在那個(gè)月份去把員工信息改為非工常
就是我現(xiàn)在3月份報(bào)2月份的稅,申報(bào)的是1月份的工資是吧 那我這個(gè)月人員信息那里核對(duì)的是發(fā)放1月工資的人員還是2月份的啊改為非正常人員是2月離職的人還是1月離職的人啊
員工最后在崗日截止到11月底,離職不干了,11月末就結(jié)清了工資及補(bǔ)償金給他。11月的工資表應(yīng)該是12月發(fā)放,1月份才會(huì)申報(bào)個(gè)稅,我想問(wèn)下他的工資和補(bǔ)償金應(yīng)該在哪個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)。離職補(bǔ)償金應(yīng)該怎么填列到個(gè)稅表里。
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
是不是我按照1月發(fā)12月份的工資單申報(bào)完成之后,再把該人員的狀態(tài)的離職時(shí)間填寫進(jìn)去,改成非正常就可以了?
您好,是的。請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫到您的
那如果該員工在另一個(gè)新公司上班了,他1月份的工資也是在2月才發(fā)放,那么這家新公司申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候要不要把他的信息采集進(jìn)去作為0申報(bào)呢?
您好,需要的,工資2月份發(fā)放2月份采集信息去申報(bào)
哦,意思是新公司申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候不用把他信息采集進(jìn)去作為0申報(bào),到2月份再做信息采集?
您好,是的,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫到您的