同學(xué)你好 恩恩,是的
你好!老師,請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn),問了12366說還是按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)2個(gè)點(diǎn)減免,下個(gè)月沖紅,請問多出來的2個(gè)點(diǎn)怎么處理?
小規(guī)模企業(yè)開一個(gè)點(diǎn)的票8月份開錯(cuò)了開成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發(fā)現(xiàn)9月紅沖的那個(gè)發(fā)票沖成1個(gè)點(diǎn)的了,這個(gè)月正好季報(bào)了,怎么報(bào)稅
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開錯(cuò)了,本來是免稅開成1%的稅點(diǎn)了。如果這個(gè)開紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時(shí)候開了180萬1個(gè)點(diǎn)的收入普通發(fā)票,8月份的時(shí)候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的180萬咋申報(bào)
老師您好,就是我前兩個(gè)月沒有銷項(xiàng), 所以進(jìn)項(xiàng)我就寫到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我5月份開了發(fā)票,然后我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬合適呢
個(gè)人給我公司開20%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司是不是要按20%代扣代繳個(gè)稅?
老師你好,請問和公司無關(guān)人員公司借出去長時(shí)間不還有什么影響
企業(yè)所得稅最新的優(yōu)惠政策。
老師,請問下個(gè)人買的門面房商鋪交房產(chǎn)稅么?
老師您好,我們公司是老師您好,我們是做盤扣租賃公司的,股東在23年的時(shí)候?qū)嵨锿顿Y1000萬,一直沒有開票,現(xiàn)在怎么跟老板溝通這個(gè)事情
一般納稅人開豬肉發(fā)票是開普票還是專票
老師您好,怎樣刪除提問
老師,有個(gè)客戶報(bào)名了我們一項(xiàng)課程費(fèi)用總共9.98w,收錢吧收款9.98w,她提供了4家公司發(fā)票抬頭,想分4家公司開票,跟4家公司簽了對應(yīng)金額的合同,我們公司可以分4家公司給她開票吧
老師,員工工資8000,遲到扣30,計(jì)提8000工資,如何做賬務(wù)處理