同學(xué)你好 恩恩,是的

你好!老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn),問(wèn)了12366說(shuō)還是按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)2個(gè)點(diǎn)減免,下個(gè)月沖紅,請(qǐng)問(wèn)多出來(lái)的2個(gè)點(diǎn)怎么處理?
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票8月份開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發(fā)現(xiàn)9月紅沖的那個(gè)發(fā)票沖成1個(gè)點(diǎn)的了,這個(gè)月正好季報(bào)了,怎么報(bào)稅
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,本來(lái)是免稅開(kāi)成1%的稅點(diǎn)了。如果這個(gè)開(kāi)紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
你好老師,,我們?cè)?月份還是小規(guī)模的時(shí)候開(kāi)了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的收入普通發(fā)票,8月份的時(shí)候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的180萬(wàn)咋申報(bào)
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒(méi)回單,所以沒(méi)看見(jiàn)備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒(méi)有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操
店商,快手平臺(tái)手續(xù)費(fèi),當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票回來(lái)掛什么科目

