你好 不可以,你必須按照真實業(yè)務(wù)確認(rèn)收入
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報多少稅,我記得一般納稅人年度的一個收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個月可以有些進項票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計劃是交個500左右這樣子的話,那會不會對這個一般納稅人資格,這個企業(yè)有沒有影響的?
老師你好:請教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進項票已經(jīng)回來了,可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們愿意出,可是我們進項一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師,我這邊有個問題,我現(xiàn)在公戶已經(jīng)進賬500萬了,但是我還沒做銀行流水,我們是商貿(mào)公司,我現(xiàn)在也不想升一般納稅人,我如果是做無票收入,可以分2年做么,還有就是我們有進賬發(fā)票,但是對方不要票,沒有銷項,我進來的發(fā)票可以直接結(jié)轉(zhuǎn)么,合同都有,老師這兩個問題回答下
老師現(xiàn)在公司還沒有經(jīng)營就是不懂財務(wù)規(guī)責(zé),比如銷項是個人購買,好多人都沒有必要正式發(fā)票,這個時候是硬塞個正式發(fā)票跟他還是就一般收據(jù)單就可以,如果是這樣我的帳和稅該怎么辦,這個問題卡死了,如果遇到這種問題公司都不曉得怎么做帳和報稅,還有就是我們進貨的地方如果沒有正式發(fā)票可以跟他進嗎,沒有正式發(fā)票帳怎么做
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
直接結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?
我們按真實業(yè)務(wù)做,但是就是能不能分2年做,因為這500多萬對方都沒要票,但是我們有進項,因為沒有銷項所以我才問可不可以結(jié)轉(zhuǎn)
只能說您這樣做有稅務(wù)風(fēng)險,如果查賬情況下