你好,不開零的,對方給你開正常的稅率 一般開13%的,對方是一般納稅人13%的專票。

老師,請問,供應(yīng)商付促銷費給我公司,對供應(yīng)商開折讓發(fā)票,供應(yīng)商能否單獨開6%折讓發(fā)票給我們(此折讓不開在商品里,而是單獨開一張促銷費的折讓),這樣處理可以嗎?老師
供應(yīng)商開了進項發(fā)票,但是我沒有開對應(yīng)的銷項發(fā)票出去,也沒付供應(yīng)商的款,那么這個月我可以認證這個進項發(fā)票嗎
那郭老師,樣品的進項發(fā)票,也讓供應(yīng)商開0稅率嗎?
老師,接收到供應(yīng)商發(fā)票,項目是廣告服務(wù),但是稅率按13%開具,而供應(yīng)商實際是提供了印刷品,這樣的發(fā)票可以接收嗎?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進項做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
哦哦,對方開貨物的名稱或者寫樣品,稅率寫13%,我們開出來的銷售發(fā)票就寫樣品0%稅率,普通發(fā)票
是的,要開具體的名字,以報關(guān)單上的和他給你開的發(fā)票一定要一樣。
那你的意思,也是按明細正常開,那這張進項上的稅額也是可以用來退稅的,雖然金額有點少。還是當正常的貨物在出口,申報
對,是的,是這么做的,是這么理解。
哈哈,那我們開銷售票,也就按照購進的專票,開一樣的品名,這樣報關(guān)單,進項票,銷售票名稱就一致了。只不過我們開銷售票,開0稅率即可。進項票上的稅金正常申請退稅
是的,是的,是這么做的。
相當于只有我們自己知道是樣品而已。對外都還是貨物
你好,不管是什么樣品,你開樣品的名字,你不要直接開樣品這兩個字可以吧?
嗯嗯,好的,謝謝你郭老師。那我們就按貨物名稱開。不開樣品兩個字
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
謝謝,謝謝,謝謝郭老師。
不用客氣 工作愉快