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老師,我想咨詢一下,我遇到一個老板,他們公司找的代賬公司做外賬,他跟我說他們是商貿(mào)企業(yè),銷售一次性拖鞋,他們給客戶開票開一次性拖鞋,但是,沒有對應(yīng)進項票,進項票只有牙刷的進項票,我說這個賬怎么做啊?賬面不就出現(xiàn)負數(shù)了,她說她代賬會計就這樣做,做的好多年了,都挺好的,他有兩個公司,一個商貿(mào),一個制造,就是制造的公司生產(chǎn)的拖鞋賣給他自己的商貿(mào)企業(yè),因為兩個公司都是他自己的公司,所以他不想開進項票,就用其他公司給他開的牙刷進項票抵,牙刷進項票很多足夠低的,所以,他不想他自己的制造公司交稅,所以不開票,所以對于商貿(mào)企業(yè)就沒有拖鞋的進項票,而這塊的款項他說也不走對公,我想問一下有經(jīng)驗的老會計,幫我解答一下,他的代賬會計是怎么做這個賬的?
老師好!房地產(chǎn)公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協(xié)議,項目老板指定將款項金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費。我過后看了合同,對項目老板強調(diào)財務(wù)風險,要求將款項打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們?nèi)グl(fā)放,可項目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當時我不肯于我個人賬戶轉(zhuǎn)發(fā)這筆拆遷費用,老板只好讓我將款項轉(zhuǎn)到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財務(wù)人員會有風險嗎?稅務(wù)局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔什么風險?
老師好!房地產(chǎn)公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協(xié)議,項目老板指定將款項金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費。我過后看了合同,對項目老板強調(diào)財務(wù)風險,要求將款項打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們?nèi)グl(fā)放,可項目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當時我不肯于我個人賬戶轉(zhuǎn)發(fā)這筆拆遷費用,老板只好讓我將款項轉(zhuǎn)到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財務(wù)人員會有風險嗎?稅務(wù)局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔什么風險?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
繼續(xù)教育有很多網(wǎng)校,怎么選
老師,支付材料加工費的分錄怎么做?
一般納稅人公司20年11 月購買的車輛,10萬,進項稅已抵扣。近三年已折舊完,凈值6500。今年10月獲得車險公司24000元的車輛報廢錢,這筆需要交稅嗎
固定資產(chǎn)一次性加計扣除500萬,是按合計,還是單個。 例如,我今年采購了400萬與200萬的設(shè)備。那我要一次性加計扣除是 600/500/400
公司還未注冊 已經(jīng)開始買固定資產(chǎn)費用開支 這個發(fā)票怎么開,以后注冊完公司還能用
個人所得稅,退休人員10月份入職 ,她的生計費是按1.5萬還是6萬,扣除
老師,我們總公司注冊營業(yè)執(zhí)照一直沒用過,一直用分公司經(jīng)營,第四季度我們開出去的發(fā)票要90多萬,我們老板讓給總公司開點發(fā)票,這樣可以減少分公司的增值稅嗎?
老師您好,什么是期權(quán)?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,視同自產(chǎn),電子稅務(wù)局申報時和常規(guī)出口,操作上那個位置有區(qū)別?
找郭老師,25年做虧本,還是盈利,又自己規(guī)劃,今年很多營業(yè)外收入,比如以前年度掛賬調(diào)賬有281萬,看這個表,企業(yè)所得稅能彌補虧損嗎?
您好,險是增值稅要按銷售額的13%比如100萬就要交13萬全額交因為沒有進項抵扣,企業(yè)所得稅也因無采購發(fā)票導致利潤虛高比如收入100萬成本80萬沒票這80萬不能減按100萬交25%即25萬稅,而且公戶收錢私戶付錢會被懷疑偷稅且老板個人要對公司債務(wù)承擔無限責任;處理辦法是所有采購都公對公付款并索要專票,這樣增值稅才能用進項抵扣比如交13萬-10萬=3萬,企業(yè)所得稅才能按利潤100萬-80萬=20萬交25%即5萬,停止用私戶付公司款,歷史問題找供應(yīng)商盡量補開發(fā)票。
很清晰,謝謝老師,只有找進項這一條路嗎
是的,停止用私戶,想辦法獲取進項發(fā)票是唯一合規(guī)可持續(xù)的路哦