您好,這個是對的,需要這樣繳納

老師,公司報表上的未分配利潤比較大,因為我們是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳的時候有加計扣除,所以一年下來利潤比較大,但是美交多少企業(yè)所得稅,平時公司成本票比較少,像這種情況怎么讓公司的未分配利潤變小呢,如果進行股東利潤分紅,股東得交20%的個人所得稅,股東還不樂意
分期收款銷售商品一批給C公司,該商品總收人為800萬元,總成本為640萬元。銷售合同約定,分四次均勻交款,C公司因財務暫時困難,無法如期償還款項。中達公司認為,既然未收到款項,就不作會計處理。中達公司增值稅稅率17%,所得稅稅率25%,法定盈余公積的提取比例為10%,任意盈余公積的提取比例為5%。 請問以下的會計調(diào)整分錄是否正確? 借:應收賬款 2340000 貸:主營業(yè)務收入2000000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)340 000 借:主營業(yè)務成本 1600000 貸:分期收款發(fā)出商品 1600000 借:本年利潤 1600000 貸:主營業(yè)務成本 1600000 借:所得稅費用 185000 貸:應交稅費——應交所得稅185000 借:應交稅費——應交所得稅185000 貸:銀行存款 185000 借:本年利潤 185000 貸:所得稅費用 185000 借:本年利潤 555000 貸:利潤發(fā)配——未分配利潤 555000 借:利潤分配——提取法定盈余公積 55 500 ——提取任盈余公積 27750 貸:盈余公積——法定盈余公積55500 ——任意盈余公積金 27750
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務成本少入了一個0導致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師想請問一下,我們2023年的房租是入賬真實付的,當時先計提費用:管理費用-房租1萬,銀行存款1萬,因為無法取得發(fā)票,我2023年匯算的時候把他調(diào)增出來交了500的企業(yè)所稅稅,那后面的賬務處理只用管所得稅的這筆,管理的要作會計賬務處理吧,所得稅作:以前年度損益調(diào)整500 應交所得稅500 交稅應交所得稅500 銀行存款500 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,未分配利潤500 以前年度損益500 費用的這個要做分錄嗎,因為如果是暫估的成本 以做 主營成本()-10000 暫估-10000,那銀行已付也不可能是做負的呢
繼續(xù)教育有很多網(wǎng)校,怎么選
老師,支付材料加工費的分錄怎么做?
一般納稅人公司20年11 月購買的車輛,10萬,進項稅已抵扣。近三年已折舊完,凈值6500。今年10月獲得車險公司24000元的車輛報廢錢,這筆需要交稅嗎
固定資產(chǎn)一次性加計扣除500萬,是按合計,還是單個。 例如,我今年采購了400萬與200萬的設(shè)備。那我要一次性加計扣除是 600/500/400
公司還未注冊 已經(jīng)開始買固定資產(chǎn)費用開支 這個發(fā)票怎么開,以后注冊完公司還能用
個人所得稅,退休人員10月份入職 ,她的生計費是按1.5萬還是6萬,扣除
老師,我們總公司注冊營業(yè)執(zhí)照一直沒用過,一直用分公司經(jīng)營,第四季度我們開出去的發(fā)票要90多萬,我們老板讓給總公司開點發(fā)票,這樣可以減少分公司的增值稅嗎?
老師您好,什么是期權(quán)?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,視同自產(chǎn),電子稅務局申報時和常規(guī)出口,操作上那個位置有區(qū)別?
找郭老師,25年做虧本,還是盈利,又自己規(guī)劃,今年很多營業(yè)外收入,比如以前年度掛賬調(diào)賬有281萬,看這個表,企業(yè)所得稅能彌補虧損嗎?
老師,有什么辦法可以減少未分配利潤嗎
您好,這個的話,可以計提費用,這個