你把你們的申報(bào)表截圖看下
請(qǐng)問一般納稅人本期一張專票上開的進(jìn)項(xiàng)稅是一萬,本期銷項(xiàng)也是一萬,如何勾選了是不是這一萬都要抵扣了?如果本期我只想抵扣八千,交二千的增值稅,要怎么操作呢?
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額,賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,不知道在當(dāng)期申報(bào)表主表怎樣反應(yīng)留底稅額,還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個(gè)數(shù)字嗎?
請(qǐng)問老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是九千多,進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問一般納稅人公司,本期應(yīng)納稅額是要交一萬五千多的,但是為什么最后申報(bào)表是交一萬一千多?上期也沒有留底扣的稅額?本期也沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,上期留底稅額有十一萬多,如果我這個(gè)月產(chǎn)生增值稅5萬噸,這五萬多是可以抵扣不交的是嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
是這個(gè)么
同學(xué)你們有沒有預(yù)繳或者你們稅率開的多少
服務(wù)類6%,沒預(yù)繳
這個(gè)一般都是系統(tǒng)自帶的,都不會(huì)錯(cuò)
那扣的四千多哪去了?優(yōu)惠政策抵減了嗎
你們有什么優(yōu)惠政策,