你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 沒有暫緩繳納企業(yè)所得稅的政策。
小規(guī)模納稅人開190萬的普票出去,沒有成本,要交多少企業(yè)所得稅
37.B企業(yè)是小規(guī)模服務(wù)業(yè),企業(yè)所得稅是查賬征收企業(yè),1-3月自開普通服務(wù)發(fā)票不含稅收入8萬,資產(chǎn)總額:20萬,工資人員:5人,本年累計成本是2萬元,本年累計費用是1萬元,請問該企業(yè)交多少企業(yè)所得稅?
2022年12月新開辦的小規(guī)模納稅人企業(yè),開專票110萬元,但是到賬只有37萬,成本票30萬元,那企業(yè)所得稅要交多少?可以暫緩繳納企業(yè)所得稅的嗎?
求助! 小規(guī)模納稅人2022年第四季度開票93萬 免增值稅 交企業(yè)所得稅2000元 因開票有誤 23年1月沖紅53萬重新開出 現(xiàn)在要怎么做賬 怎么填寫企業(yè)所得稅報表呢?
小規(guī)模納稅人,用公司名字買一輛三十多萬的車大概能抵多少稅?比如今年企業(yè)所得額利潤5萬元,年底買30萬的車,還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?還是說按5年折舊,今年可以折舊6萬元,就可以抵6萬元的企業(yè)所得嗎?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填