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老師您好,請問12月份扎帳完后,有400萬利潤,需要繳納100萬所得稅,請問12月份和23年1月份關(guān)于該筆所得稅的賬務(wù)處理是怎樣的?謝謝

2023-01-08 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 18:18

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:18

第一個12月份的 第二個1月份的

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借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-01-08
您好,以為是可以彌補(bǔ)虧損的,所以不用計提企業(yè)所得稅
2024-03-28
你好; 借所得稅費(fèi)用;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。先計提了 然后自動結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤去
2021-12-29
同學(xué)你好,直接在2022年做沖紅處理,或者在2023年把沖紅的發(fā)票,做以前年度損益調(diào)整處理,企業(yè)所得稅匯算清繳時,減少上年的利潤,就行了。
2023-03-17
會計憑證已確認(rèn)不能反結(jié)賬進(jìn)行修改,做到以前年度損益調(diào)整就好
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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