同學(xué),你好,不應(yīng)該啊。試算平衡表也就是科目余額表, 科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是一樣的,不存在對不上。
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上,是哪里出問題了嗎?
老師好,我是從代理記賬接過來的賬,21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡,軟件計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付應(yīng)收預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)都不對不上,不知道哪里的問題?請指教
請問填財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)的時候,試算平衡表已經(jīng)平衡,但是在資產(chǎn)負(fù)債表上面,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)又對不上是什么問題
老師,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時,利潤表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
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