同學(xué),你好,不應(yīng)該啊。試算平衡表也就是科目余額表, 科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是一樣的,不存在對(duì)不上。
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對(duì)得上,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對(duì)不上,是哪里出問題了嗎?
老師好,我是從代理記賬接過來的賬,21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡,軟件計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付應(yīng)收預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)都不對(duì)不上,不知道哪里的問題?請(qǐng)指教
請(qǐng)問填財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,試算平衡表已經(jīng)平衡,但是在資產(chǎn)負(fù)債表上面,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)又對(duì)不上是什么問題
老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!