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老師,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的

2023-04-14 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 09:59

同學(xué)你好 該將貸方余額匯總到資產(chǎn)負(fù)債表的相對應(yīng)的負(fù)債項目中去,即匯總到“其他應(yīng)付款”項目中。

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快賬用戶1727 追問 2023-04-14 10:06

我就是將其他應(yīng)收款的貸方余額匯總到其他應(yīng)付款里去,其他應(yīng)付款項目本身的貸方余額減去其他應(yīng)收款貸方是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:10

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1727 追問 2023-04-14 10:27

老師,我這調(diào)了,負(fù)債和所有者權(quán)益類比資產(chǎn)類多一千多,兩邊不平了,是什么原因

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:32

沒有呀 你只是資產(chǎn)負(fù)債表往來科目重分類

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快賬用戶1727 追問 2023-04-14 11:03

明白了,老師就是我資產(chǎn)負(fù)債的其他流動資產(chǎn)和應(yīng)交稅費對沖可以嗎,應(yīng)交稅費減其他流動資產(chǎn),已經(jīng)稅費會變成負(fù)數(shù),這樣可以嗎,因為我們沒有其他流動資產(chǎn),這樣做可以減少資產(chǎn)總額

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:07

同學(xué)你好 對的 這個可以的

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快賬用戶1727 追問 2023-04-14 11:43

老師,在打擾一下,就是我申報企業(yè)所得稅季報,但是我只想預(yù)繳部分企業(yè)所得稅,我的企業(yè)所得稅報表怎么填寫呀,就是這三個報表

老師,在打擾一下,就是我申報企業(yè)所得稅季報,但是我只想預(yù)繳部分企業(yè)所得稅,我的企業(yè)所得稅報表怎么填寫呀,就是這三個報表
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快賬用戶1727 追問 2023-04-14 11:53

我是按照財務(wù)報表如實填寫這三個表嗎?然后申報季度報表的時候在季報上填預(yù)繳金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-14 12:00

對的 如實填寫就可以了

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同學(xué)你好 該將貸方余額匯總到資產(chǎn)負(fù)債表的相對應(yīng)的負(fù)債項目中去,即匯總到“其他應(yīng)付款”項目中。
2023-04-14
同學(xué),你好,當(dāng)時你的科目是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。你現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款。
2020-08-21
你好 填寫其他應(yīng)收款里
2023-03-13
你好,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),你可以計入其他應(yīng)付款。 答其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)金額,你可以進(jìn)入其他應(yīng)收款。
2023-07-04
你好,可以的,可以這樣操作的,
2020-08-21
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