你好; 需要結轉下的; 因為你 要繳納增值稅的?
這個月有進項,銷項,還有待認證進項,結轉增值稅時,是不是只結轉進銷項就行了
一般納稅人 如果沒有進項票 只有銷項票 那增值稅是按照稅率全額交 那這種情況 在月底要不要結轉的
老師,再問個問題,如果結轉增值稅,當月只有進項稅沒有銷項稅,分錄是怎么寫呢
如果這個月只有銷項稅額,沒有進項,是不是不用做結轉增值稅啊
進項銷項結轉,如果有留底稅額,是不是就不用做結轉未交增值稅這步驟了(借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅)
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產品由甲公司代生產,乙公司每個月初將上月甲公司代生產的產品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產,貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
假如這個月進賬5千,之前待認證進項稅還有6千,現(xiàn)在銷項稅要覺1萬五,我現(xiàn)在需要做什么分錄?
你好;? ?結轉即可? ?? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
假如這個月進賬5千,之前待認證進項稅還有6千,現(xiàn)在銷項稅要覺1萬五,我現(xiàn)在需要做什么分錄?
你好;? ? ?之前待認證進項稅你認證了嗎??
這個月認證了,做了這個結轉的分錄了,其他的咋做呢
你好;? 借進項稅? 貸認證進項稅 ;然后 結轉分錄即可? ?