您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一般納稅人 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票 只有銷(xiāo)項(xiàng)票 那增值稅是按照稅率全額交 那這種情況 在月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,一般納稅人如果有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不能全部抵扣吧,那么是不是按照這樣抵扣:(簡(jiǎn)易計(jì)稅含稅銷(xiāo)售額/一般計(jì)稅含稅銷(xiāo)售額+簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額)*進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
就是反正那個(gè)月增值稅是要交的情況下 月底都要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
是的 需要繳納增值稅的月份 就需要這樣寫(xiě)分錄
進(jìn)項(xiàng)票不是由認(rèn)證期限的嗎 如果超過(guò)認(rèn)證期限是自動(dòng)會(huì)失效的嗎
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證期限的
那現(xiàn)在一般納稅人做賬還是要遵循稅負(fù)率嗎
這個(gè)具體看當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求 有的地區(qū)是要遵循稅負(fù)率的 有的地區(qū)稅務(wù)不強(qiáng)制
那我們這里好像是需要的 那我想問(wèn)下 1月份開(kāi)的票 進(jìn)項(xiàng)多點(diǎn) 增值稅無(wú)需繳納 應(yīng)該沒(méi)關(guān)系吧 只要在年底的時(shí)候 繳納的增值稅跟收入的占比達(dá)到稅負(fù)率就行是吧
是的 稅負(fù)率是按年測(cè)算的 平時(shí)月份有偏差沒(méi)事的
進(jìn)項(xiàng)票如果沒(méi)有認(rèn)證期限了的話 那今年的票 明年還可以認(rèn)證嗎
今年的票 明年還可以認(rèn)證的
認(rèn)證的話 是在申報(bào)期內(nèi)就可以是吧 這個(gè)月的申報(bào)期是23號(hào)截止 那我22號(hào)認(rèn)證 或者在23號(hào)認(rèn)證 都是可以的那
是的 申報(bào)前認(rèn)證就可以了