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老師,再問個問題,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,分錄是怎么寫呢

2022-11-09 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 15:34

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-11-09
你好,這個你正常做就可以了。借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 如果不認(rèn)證的話,你就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面就好了。比如你購買原材料,借,原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。
2025-04-03
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-16
你好,第一個可以結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024-09-05
你好!這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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