可以的,可以這么做。
老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務費發(fā)票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應交稅費 應交增值稅減免稅額 貸:管理費用紅字
老師好,我這個月交了280的稅盤服務費,開的是6個點的普票,跟我說可以全額抵扣,為什么我在勾選認證里面沒看到航天信息開給我的發(fā)票呢?抵扣的是增值稅嗎?
老師那個280的航天信息服務費,我們這月不用抵扣,是不是等到什么時候抵扣,在進行2個報表申報
今年航天收了300元稅控服務費,2月份300元全額抵扣了,但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元,然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了,重開了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報表,那這個抵扣錯的300元怎么處理?請教,謝謝!
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那我這個做賬的第一部繳費的可以先做,等什么時候抵扣在沖減是嗎
你好,借管理費用貸銀行還款,需要抵扣的時候再做減免的分錄。
這個開的航天發(fā)票需要交印花稅嗎
這個不需要繳納印花稅的。