借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行做的這個(gè)嗎
老師有個(gè)問題想請(qǐng)教下,開票軟件服務(wù)費(fèi)開的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個(gè)分錄正確嘛? 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費(fèi)用 -280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
航天信息服務(wù)費(fèi)交納:借:管理費(fèi)用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費(fèi)用280我想問的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們這個(gè)月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果后期我們抵扣的時(shí)候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費(fèi)用紅字
老師,餐飲行業(yè)當(dāng)天的收入都是第二天才一次進(jìn)入銀行,比如31號(hào)的收入下個(gè)月1號(hào)才到賬,比如31號(hào)收到一次會(huì)員充值款,怎么做賬,銀行帳31號(hào)就扎帳了呀
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來的,請(qǐng)老師解密
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,個(gè)稅扣繳端下載安裝的步驟,請(qǐng)告訴我,是不是和電子稅務(wù)局一樣的密碼
請(qǐng)問已經(jīng)開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
其他業(yè)務(wù)成本科目,一般情況下可需要設(shè)置二級(jí)科目?
CPA每科學(xué)多少小時(shí)好呢?
會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
恩 這個(gè)月是做的這個(gè)分錄
付款的時(shí)候 做的是這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
你好對(duì)的 是這么做的
那應(yīng)交增值稅減免稅稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?,這樣的話,要交的增值稅不是變多了嗎?還是先借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,貸營業(yè)外收入,再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
這個(gè)分錄不對(duì),減免稅款增加喲,他沒有減少。
那完整的分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用紅字 抵減的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣的?
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是什么意思?如果這樣的話 這個(gè)科目不是有余額了嗎? 怎么平呢
哦,對(duì)的是的,這個(gè)是一個(gè)過渡性的科目,它結(jié)轉(zhuǎn)你們需要繳納的增值稅,把你所有的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)還有減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目
跟你一樣,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
你的意思是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免稅款 都先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
是的 我是這個(gè)意思的 是的 對(duì)的 是的