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Q

老師,我們這個(gè)月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果后期我們抵扣的時(shí)候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費(fèi)用紅字

2022-02-19 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-19 16:07

借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行做的這個(gè)嗎

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:09

恩 這個(gè)月是做的這個(gè)分錄

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:09

付款的時(shí)候 做的是這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:14

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:15

那應(yīng)交增值稅減免稅稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:17

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:17

是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?,這樣的話,要交的增值稅不是變多了嗎?還是先借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,貸營業(yè)外收入,再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:19

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:20

這個(gè)分錄不對(duì),減免稅款增加喲,他沒有減少。

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:23

那完整的分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用紅字 抵減的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣的?

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:24

轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是什么意思?如果這樣的話 這個(gè)科目不是有余額了嗎? 怎么平呢

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:26

哦,對(duì)的是的,這個(gè)是一個(gè)過渡性的科目,它結(jié)轉(zhuǎn)你們需要繳納的增值稅,把你所有的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)還有減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:26

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:29

跟你一樣,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

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快賬用戶6973 追問 2022-02-19 16:33

你的意思是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免稅款 都先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-02-19 16:37

是的 我是這個(gè)意思的 是的 對(duì)的 是的

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行做的這個(gè)嗎
2022-02-19
你好,不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2022-01-16
你好,對(duì)呀,這個(gè)三級(jí)科目有余額正常的
2021-04-07
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
同學(xué)你好 購入的分錄是對(duì)的 抵稅的分錄 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)280 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 ,正數(shù)280
2020-08-28
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