同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2021年少計(jì)提成本費(fèi)用,未計(jì)提企業(yè)所得稅,如果2022年1月用以前年度損益進(jìn)行補(bǔ)提,是否需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,如何調(diào)整,匯算清繳時(shí)如何納稅調(diào)減?
計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候,一般是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅-遞延所得稅費(fèi)用,做完這筆分錄之后還需要把這筆所得稅-遞延所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目嘛,比如借:所得稅-遞延所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,把所得稅-遞延所得稅費(fèi)用科余額調(diào)整為0嘛
2022年做2021年做企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債這個(gè)科目,如果使用所得稅費(fèi)用這個(gè)科目,會影響2022年所得稅費(fèi)用的發(fā)生額,要如何出賬?
2021年發(fā)生的費(fèi)用,計(jì)入到2022年度了?,F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,這些屬于2021年發(fā)生的費(fèi)用,需要進(jìn)行調(diào)增嗎?
2021年發(fā)生的費(fèi)用,計(jì)入到2022年度了。沒有做2021年的所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,這些屬于2021年發(fā)生的費(fèi)用,需要調(diào)增嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
應(yīng)交所得稅????我是需要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債這個(gè)科目。不涉及應(yīng)交稅費(fèi)。而且我不需要繳稅
同學(xué)你好 借:其他綜合收益,盈余公積/利潤分配——未分配利潤
為什么要用其他綜合收益?????我要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債
同學(xué)你好 這個(gè)用遞延所得稅
我知道用這個(gè)科目啊。你看我的問題沒有
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的用利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整