你好,對的,是的,是這么做的。
老師,員工因?yàn)檫z失工卡,給公司交的罰款應(yīng)該怎么處理比較好?記入 營業(yè)外收入 嗎?但是記入營業(yè)外收入就必須繳企業(yè)所得稅了。有沒有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業(yè)所得稅。
注銷的時(shí)候賬上欠股東的錢也要做營業(yè)外收入處理嗎?這樣子利潤增加需要交企業(yè)所得稅了,但是實(shí)際公司虧的不行了,欠股東的錢可以怎么處理才能不交企業(yè)所得稅呢
老師,做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,公司有收到失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,之前做到營業(yè)外收入---政府補(bǔ)助,現(xiàn)在直接填到一般企業(yè)收入明細(xì)表,需要做調(diào)整嗎
老師,請問因?yàn)橐咔?,失業(yè)保險(xiǎn)中心補(bǔ)貼了公司一筆錢,賬務(wù)處理是營業(yè)外收入嗎?需不需要交企業(yè)所得稅?
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,人力資源給我們的就業(yè)見習(xí)人員的補(bǔ)貼,我計(jì)入營業(yè)外收入了,請問這不部分收入我們公司需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金600元,需要交個(gè)稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個(gè)人代開回獎(jiǎng)金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個(gè)方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個(gè)建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司嗎?
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
要交企業(yè)所得稅嗎
是的是的,需要交企業(yè)所得稅的。如果你是專款專用的,你不交所得稅,你對應(yīng)的支出也是沒法抵扣所得稅的,最后也就是結(jié)果是一樣的。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快