你好,??顚S玫难a(bǔ)貼不需要的。對(duì)應(yīng)的支出,你抵扣不了所得稅。
我們是人力資源公司,幫客戶取得的政府補(bǔ)貼收入,要?dú)w還給客戶的,我們還需要將此補(bǔ)貼收入確認(rèn)為我們的收入,繳納企業(yè)所得稅么
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,人力資源給我們的就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員的補(bǔ)貼,我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,請(qǐng)問(wèn)這不部分收入我們公司需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,就是我們屬于人力資源公司,然后和甲方簽訂的是勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),現(xiàn)在是有這么一個(gè)事情,我們幫甲方申請(qǐng)到了穩(wěn)崗補(bǔ)貼,但是這個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼是直接入到我們的賬戶,然后我們又轉(zhuǎn)給甲方,這個(gè)錢,我們應(yīng)該怎么入賬呀?首先是派遣的這些員工的社保信息是在我們公司的哈[愉快][愉快]
老師您好 我是勞務(wù)派遣公司之前進(jìn)來(lái),8月份我們收到人力資源服務(wù)中心給的人員補(bǔ)貼費(fèi),是給我們公司,但是11月份發(fā)現(xiàn)給多了 ,我們公司又退回人力資源一部分,8月份進(jìn)賬的時(shí)候我走的借方銀行存款貸方營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在退回去的一部分我能走借方營(yíng)業(yè)外收入貸方銀行存款嗎?
老師,你好,我們公司是農(nóng)業(yè)合伙企業(yè),不繳納企業(yè)所得稅,我們公司收了一部分財(cái)政補(bǔ)貼,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)貼要交企業(yè)所得稅嗎,而且因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)是,SJ認(rèn)定要分紅,分紅要不要繳稅
請(qǐng)教老師,公司名下只有房產(chǎn),當(dāng)年并未收到房租款,但是開(kāi)票了,我需要確認(rèn)當(dāng)年的收入嗎?需要按月確認(rèn)收入還是可以直接一次性確認(rèn)?需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)的綜合稅負(fù)率是多少?
政府補(bǔ)助類收入需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,網(wǎng)絡(luò)銷售企業(yè),這個(gè)月報(bào)稅,有什么變化嗎?
老師 我們?cè)谕馐∮许?xiàng)目 在當(dāng)?shù)卣辛巳?并且找當(dāng)?shù)氐娜肆Y源公司代發(fā)工資和繳納社保并付服務(wù)費(fèi) 這家公司給我們開(kāi)了人力資源的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)是否合理呢
銀行給我們企業(yè)結(jié)的利息 我們企業(yè)需要和銀行要發(fā)票嗎?
您好,老師,請(qǐng)教一下,第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表變更,職工薪酬派遣人員是否計(jì)入和辭退福利是否計(jì)入此項(xiàng)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”呢?
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的利潤(rùn)表中的本期金額是不是填財(cái)務(wù)報(bào)表中的本年累計(jì)金額
老師,一季度虧5二季度虧5三季度盈5是不是不用交所得稅
營(yíng)業(yè)執(zhí)照增加范圍網(wǎng)上怎么做
老師我沒(méi)懂,麻煩你能再詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)嗎?
??顚S玫难a(bǔ)貼不需要交所得稅,你做營(yíng)業(yè)外收入里面,然后你對(duì)應(yīng)的他得有支出,??顚S茫迷谀睦?,有專門的用途,你不得做成本費(fèi)用,這個(gè)這個(gè)成本費(fèi)用不允許抵扣所得稅。
老師,這筆款項(xiàng)我們也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的支出啊!
給就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員開(kāi)工資算嗎?
你好,這個(gè)有具體的用途嗎?人家有沒(méi)有規(guī)定用途,沒(méi)有規(guī)定的,做營(yíng)業(yè)外收入正常交稅就行。
沒(méi)有規(guī)定用途
那這部分收入是不是要交所得稅的
的,是的,是這么做的,需要繳納。