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老師您好,我們是勞務派遣公司,人力資源給我們的就業(yè)見習人員的補貼,我計入營業(yè)外收入了,請問這不部分收入我們公司需要交企業(yè)所得稅嗎?

2023-07-04 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-04 16:38

你好,??顚S玫难a貼不需要的。對應的支出,你抵扣不了所得稅。

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快賬用戶2247 追問 2023-07-04 16:42

老師我沒懂,麻煩你能再詳細點說嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:43

??顚S玫难a貼不需要交所得稅,你做營業(yè)外收入里面,然后你對應的他得有支出,??顚S?,用在哪里,有專門的用途,你不得做成本費用,這個這個成本費用不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶2247 追問 2023-07-04 16:45

老師,這筆款項我們也沒有對應的支出??!

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快賬用戶2247 追問 2023-07-04 16:45

給就業(yè)見習人員開工資算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:45

你好,這個有具體的用途嗎?人家有沒有規(guī)定用途,沒有規(guī)定的,做營業(yè)外收入正常交稅就行。

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快賬用戶2247 追問 2023-07-04 17:10

沒有規(guī)定用途

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快賬用戶2247 追問 2023-07-04 17:11

那這部分收入是不是要交所得稅的

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齊紅老師 解答 2023-07-04 17:14

的,是的,是這么做的,需要繳納。

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你好,專款專用的補貼不需要的。對應的支出,你抵扣不了所得稅。
2023-07-04
同學你好 這個可以的 t
2023-12-01
你好 要交企業(yè)所得稅的哈 分紅要繳稅的哈 20%的
2024-04-08
同學你好 很高興為你解答 不是你們的收入,不確認 計入往來
2022-05-13
專款專用的政府補助不需要交所得稅,但是對應的支出也不允許抵扣所得稅
2025-08-12
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