你好1;? ? 你銷(xiāo)售成本 哈;? ;已經(jīng)銷(xiāo)售出去的成本這部分可以減去的??
你好老師們,我們領(lǐng)導(dǎo)需要一個(gè)發(fā)貨口徑的利潤(rùn)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)在核算發(fā)貨口徑的利潤(rùn)表時(shí),需要減去上年度的一個(gè)庫(kù)存成本嗎
之前的會(huì)計(jì)做賬,把2019年的庫(kù)存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了?,F(xiàn)在公司銷(xiāo)售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫(kù)存和成本嗎?
21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本767003.2 貸庫(kù)存商品767003.2 21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)字錯(cuò)了沖銷(xiāo): 借庫(kù)存商品767003.2 貸以前年度損益調(diào)整767003.2 沖銷(xiāo)重做成本:借以前年度損益調(diào)整1240343.2 貸庫(kù)存商品1240343.2 我現(xiàn)在要計(jì)算利潤(rùn),是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 后 需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎? 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,批發(fā)零售行業(yè)計(jì)算本年利潤(rùn)的時(shí)候需要減去上年庫(kù)存商品成本嗎?
向別的公司借款300萬(wàn),每個(gè)月所支付的利息,需要對(duì)方公司開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn),員工地鐵充值發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)做費(fèi)用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報(bào)表,職工薪酬一欄已計(jì)入成本費(fèi)用的和實(shí)際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個(gè)應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因?yàn)?/p>
老師,項(xiàng)目工期是5月開(kāi)始,項(xiàng)目上6.7月計(jì)提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬(wàn)的工資(項(xiàng)目全部工資部分),8.9月沒(méi)有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個(gè)月沖掉在繼續(xù)計(jì)提發(fā)放工資?
老師,請(qǐng)問(wèn)我收到的發(fā)票比實(shí)際支出的多了幾毛錢(qián),如果我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,二級(jí)科目怎么寫(xiě)呢?
欠工程款,對(duì)方單位發(fā)票已提供,單位已注銷(xiāo)怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫(kù)存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫(kù)存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報(bào)了個(gè)稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢(xún)公告的進(jìn)度呀?