你好!通過以前年度損益調(diào)整科目沖回之前多轉(zhuǎn)的成本
2019年6月在進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)時,庫存商品的數(shù)量多結(jié)轉(zhuǎn)了0.03噸,請問現(xiàn)在要如何調(diào)整,分錄如何做?
老師,新接手一家公司賬務(wù),發(fā)現(xiàn)賬里沒做收入直接把庫存商品全部轉(zhuǎn)入了成本,要調(diào)2019年的怎么調(diào)?
之前的會計(jì)做賬,把2019年的庫存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了。現(xiàn)在公司銷售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫存和成本嗎?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們設(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本767003.2 貸庫存商品767003.2 21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)字錯了沖銷: 借庫存商品767003.2 貸以前年度損益調(diào)整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調(diào)整1240343.2 貸庫存商品1240343.2 我現(xiàn)在要計(jì)算利潤,是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計(jì)算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?