你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤 但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候,貸方不會(huì)有制造費(fèi)用科目。
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本 借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師,您看我理解的對(duì)不對(duì)? 制造費(fèi)用一般最后都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是 管理財(cái)務(wù)等費(fèi)用減主營業(yè)務(wù)收入等于本年利潤。 入憑證就是借主營業(yè)務(wù)收入 本年利潤 貸管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個(gè)對(duì)嗎
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師可以幫我看看這幾筆分錄有問題嗎?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,好嗎?
那制造費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)為什么科目?因?yàn)椴唤Y(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表不平
你好,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品
老師,還可以幫我看看這幾筆分錄嗎?,如果錯(cuò)了幫我糾正一下可以嗎?
你好,第二筆分錄不對(duì) 制造費(fèi)用需要先結(jié)轉(zhuǎn)到? 生產(chǎn)成本,而不是制造費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品