是的,需要先法人借款給公司,再做支付
借:應(yīng)付職工薪酬5000,余額:4920貸:庫存現(xiàn)金5000,余額:-10000那我應(yīng)該向法人借款多少?我借了10000,分錄是借:庫存現(xiàn)金10000,余額0貸:其他應(yīng)付款10000,余額:20000明細(xì)賬里第一筆支付上月工資,余額-10000
老師,庫存現(xiàn)金盤盈的時(shí)候,借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)后,如果是應(yīng)支付給有關(guān)人員的部分 是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款。那如果之后這筆支付掉給有關(guān)人員了,是還要做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)分錄嗎?
老師好!上月工資做賬 比工資表的數(shù)多了 應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個(gè)月分錄 是不是 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬呀?
郭老師您好!請(qǐng)教:?jiǎn)挝话l(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)的??墒菐齑娆F(xiàn)金賬上沒有錢,每月員工工資都是法人墊付現(xiàn)金發(fā)的,我做的分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-法人(老板),當(dāng)然上月我是做了計(jì)提的。這樣做分錄對(duì)嗎?
老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)收款-社保 ,庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應(yīng)付職工薪酬-工資就沒有余額了。因?yàn)槲覀兌际窍乱粋€(gè)支付上月的工資,其實(shí)應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的。現(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應(yīng)該怎么做呢?老師
請(qǐng)問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
請(qǐng)問收款了沒有開票的,做外賬時(shí)怎么處理?
請(qǐng)問老師臨時(shí)工每月開5000,連續(xù)3個(gè)月,只報(bào)個(gè)稅,銀行走工資.這樣對(duì)嗎,還有對(duì)臨時(shí)工其他要求嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬有固定的二級(jí)科目嗎
老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)!稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局!還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單!對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!涉稅收入申報(bào)單!出口合同!我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!如何寫好
金屬制作的鴿子籠,稅收編碼是什么
農(nóng)民工在工地受傷了,我們達(dá)成協(xié)議了,直接給15000賠償,這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么
住宿費(fèi)專票可以抵扣吧?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入記借方,財(cái)務(wù)軟件能取到數(shù)嗎,還是要記貸方負(fù)數(shù)呀
老師,新成立了一個(gè)分公司,是在核定稅種的時(shí)候確定是一般納稅人還是小規(guī)模嗎