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老師,我們8月支付7月支付員工工資時(shí),有個(gè)員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個(gè)員工的分錄時(shí),我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,

2025-09-08 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-08 10:46

是的,需要先法人借款給公司,再做支付

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是的,需要先法人借款給公司,再做支付
2025-09-08
借1萬就可以的,借1萬的話,你的庫存現(xiàn)金是零,
2022-12-15
?你好;? ? ? 你紅沖上面6月做的分錄 ;然后按照你正確分錄做一遍即可;? 直接紅沖 在做正確的??
2022-08-16
同學(xué)你好,這個(gè)不能直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本;需要先錢還給法人,法人再將款項(xiàng)打入公戶,注明為投資款;
2021-08-04
同學(xué)你好 在 4 月份進(jìn)行調(diào)整時(shí),可以先沖銷 3 月份錯(cuò)誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費(fèi)用 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 (負(fù)數(shù)) 庫存現(xiàn)金 (負(fù)數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 庫存現(xiàn)金
2024-07-23
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