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老師 請(qǐng)問 發(fā)現(xiàn)有22年3月份(20萬的房租普票)未入賬,現(xiàn)在可以一筆直接進(jìn) 管理費(fèi)用(辦公費(fèi))來抵減所得稅嗎 不進(jìn)行攤銷行嗎

2023-01-04 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 22:34

你好,也行的, 沒問題當(dāng)年的是可以這樣簡(jiǎn)化處理的

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快賬用戶5334 追問 2023-01-04 22:35

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-04 22:36

不客氣,有空給五星好評(píng):,

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你好,也行的, 沒問題當(dāng)年的是可以這樣簡(jiǎn)化處理的
2023-01-04
你好,機(jī)票不可以抵扣的,只有機(jī)票的電子行程單才可以計(jì)算抵扣。房租水電費(fèi)可以按你說的那樣處理
2023-07-11
您好,就悄悄入在25年1月,按規(guī)范這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,這個(gè)金額也不大,摘要里不要寫2023相關(guān)字眼,外人也不知道這是跨年的
2025-04-05
你好這個(gè)沒有差額可以直接貼后面不需要做別的賬務(wù)處理
2021-05-20
同學(xué), 這個(gè)情況是要改賬的。 你這個(gè)分類正確: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 紅字, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-20
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