同學(xué)你好 對的,要做跨年調(diào)整
老師好,我去年底做了一筆分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 今年6月份我收到發(fā)票采購的是商品,去年這筆分錄做錯了,該怎么辦
老師 請問一下,去年采購辦公用品,今年才收到發(fā)票,發(fā)生的管理費(fèi)用,是不是不能記賬了?。?/p>
老師你好,請問我去年支付了一筆費(fèi)用,發(fā)票沒到,今年2月發(fā)票到了。去年支付的時候就做的借費(fèi)用貸銀行,今年收到發(fā)票,這發(fā)票就不能入賬了是嗎?
請教老師,公司在去年成立的,但是去年無發(fā)生業(yè)務(wù)。直到今年才有開發(fā)票發(fā)生業(yè)務(wù),那么在今年發(fā)生的辦公室裝修、置辦辦公設(shè)備家具等的支出,今年是記資產(chǎn),然后折舊攤銷;還是可以計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),一次性計入今年的損益?
老師請問一下 去年暫估的管理費(fèi)用 今年收到發(fā)票要怎么做賬啊
1-6月應(yīng)該計入管理費(fèi)用的計入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費(fèi)用的計入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
老師,就是說 票是哪一年收到,做賬的時候費(fèi)用就只能做到對應(yīng)的那一年??,(如果跨年了,沒有發(fā)票,就得把費(fèi)用做調(diào)增?)
是什么會計準(zhǔn)則可以做的,調(diào)整到去年
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款