你好,可以的,可以這么做的。
老師好,我們公司以公司名義按揭貸款購買汽車,增值稅可以全部抵扣嗎?車輛總價款是按4年按月計提折舊還是一次性計入當(dāng)期成本費用?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月因經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過的兩輛小汽車。第一輛小汽車為2013年5月購入,其賬面原值為100 000元,已提折舊60000元,以70000元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅普通發(fā)票,款項已收妥存入銀行。第二輛小汽車為2014年5月購入,購入時取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200 000元,增值稅稅額34 000元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2014年5月符合抵扣規(guī)定,該小汽車賬面原值為200 000元,已提折舊100 000元,以120 000元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,款項已收妥存入銀行,該小汽車銷售時適用13%的增值稅稅率。
老師,您好!我單位12月購入一輛汽車,因12月公司銷售開票比較少,所以不想抵扣購入汽車的增值稅,請問汽車可以12月入賬而增值稅以后抵扣嗎?
老師您好,我在23年2月有購入一臺11萬的汽車,從三月開始折舊,然后了解到18年后購入的汽車可以一次性記入當(dāng)期成本費用,因為我23年有3.3萬的福利費以及業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增,我不想要補繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車在12月份一次性記入費用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點
您好老師,我們12月份取得的汽車進項發(fā)票,當(dāng)月也開出了機動車銷售發(fā)票。我這個月申報的時候留底稅額太多了,我可以把這部分車的稅額放到今年在抵扣嗎(12月份記入待抵扣進項稅額中)
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
12月入賬時是把待以后抵扣的增值稅計入“待認證進項稅額”嗎?增值稅申報時不用體現(xiàn)出來嗎?
對的,是的,是這么做的。
小汽車一般折舊幾年合適?12月入賬下年1月開始折舊對嗎?
小轎車最低折舊五年,從一月份開始折舊。