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您好老師,我們12月份取得的汽車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月也開出了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候留底稅額太多了,我可以把這部分車的稅額放到今年在抵扣嗎(12月份記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中)

2025-01-07 14:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-07 14:40

你好,可以的,操作沒問題了

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快賬用戶7715 追問 2025-01-07 14:42

這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我在增值稅附表二中不需要體現(xiàn)吧,沒看到這個(gè)項(xiàng)目

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齊紅老師 解答 2025-01-07 14:46

你好,是的,這個(gè)不需要提現(xiàn)。

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你好,可以的,操作沒問題了
2025-01-07
之前借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的,是這個(gè)嗎?
2021-08-31
可以的,可以抵扣B產(chǎn)品,B產(chǎn)品得是一般計(jì)稅才行。
2024-01-08
您好,可以的,就是把進(jìn)項(xiàng)增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個(gè)發(fā)票分2個(gè)月來入賬
2024-12-07
你好不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,只需要繳納銷項(xiàng)稅款就可以。
2022-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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