您好 請問您有什么疑問
甲公司20×8年5月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×11年5月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160 000元,增值稅額為20800元,出售時,該設(shè)備已計提折舊38 800元,已計提減值準(zhǔn)備4 000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5 000元。 要求:編制上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄。
【任務(wù)實例2-11】甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月 因經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過的兩輛小汽車。第一輛小 汽車2013年5月購入,其賬面原值為100000元,已提折舊 60 000元,以70 000元的價格(含增值稅)出售,公司向 對方開具增值稅普通發(fā)票,款項已收妥存入銀行。第二輛 小汽車為2014年5月購入,購入時取得增值稅專用發(fā)票, 發(fā)票上注明價款200 000元,增值稅稅額34 000元,且在 購入當(dāng)月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,該小汽車 賬面原值為200 000元,已提折1舊100 000元,以120 000 元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅專 用發(fā)票,款項已收妥存入銀行,該小汽車銷售時適用13% 的增值稅稅率。 【任務(wù)要求】對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月因經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過的兩輛小汽車。第一輛小汽車為2013年5月購入,其賬面原值為100 000元,已提折舊60000元,以70000元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅普通發(fā)票,款項已收妥存入銀行。第二輛小汽車為2014年5月購入,購入時取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200 000元,增值稅稅額34 000元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2014年5月符合抵扣規(guī)定,該小汽車賬面原值為200 000元,已提折舊100 000元,以120 000元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,款項已收妥存入銀行,該小汽車銷售時適用13%的增值稅稅率。
會計分錄 5、通過銀行轉(zhuǎn)賬支付前欠C公司貨款33 900元。 4、購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票 注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發(fā)票注明運費2 000元,增值稅 180元。上述款項均以銀行存款支付。設(shè)備已投入使用。 3、購入一輛汽車,增值稅專用發(fā)票注明買價100 000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關(guān)費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明房屋價值為 300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%)
某小汽車廠為增值稅一般納稅人,主營小汽車的生產(chǎn)與銷售,兼營修理修配勞務(wù),適用消費稅稅率為5%,2019年6月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購小汽車零配件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為200000元,支付運費4000元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;(2)外購設(shè)備一臺,取得普通發(fā)票上注明的價款為260000元,該臺設(shè)備已投入使用。支付運費10000元,取得普通發(fā)票;(3)銷售小汽車取得含稅收入5085000元;(4)提供修理修配勞務(wù),取得不含稅收入5000元;(5)采取以舊換新方式銷售小汽車10輛,該車含稅原售價為119780元/輛,換入的舊車合計作價60000元。要求:計算該小汽車廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和應(yīng)納消費稅額。
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進(jìn)項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?