你好,是什么退款同學(xué)?
老師你好!我要調(diào)一筆銀行存款,之前的會(huì)計(jì)做的憑證銀行存款沒(méi)有對(duì)上,之前是3981.6元,現(xiàn)在銀行存款余額是113.79元,我怎么調(diào)整這張憑證呢!借:?代?
老師你好,之前會(huì)計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師你好,我們之前過(guò)個(gè)往來(lái)是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過(guò)往來(lái)調(diào)整下,要怎么調(diào)
是發(fā)現(xiàn)之前系統(tǒng)做的,借方銀行存款貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么都對(duì)不上,這個(gè)要怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)老師 銀行貸款利息 之前一直沒(méi)開(kāi)票 做的是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 現(xiàn)在 票來(lái)了 怎么做賬呢
老師,期末所有者/期初所有者=資本保值增值率,期初所有者+凈利潤(rùn)/期初所有者=資本保值增值率,這兩個(gè)公式有什么區(qū)別?
我們的菜市場(chǎng)攤位出租,都是個(gè)體戶(hù),有賣(mài)菜的賣(mài)水果的,雞蛋,肉各種各樣的。我們是按營(yíng)業(yè)額的百分比收租金,比如一個(gè)商戶(hù)一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額1萬(wàn),我們就收1萬(wàn)的8%,但是商戶(hù)收的現(xiàn)金我們掌握不了,怎么樣能精準(zhǔn)掌握現(xiàn)金呢
老師,快賬中沒(méi)有資產(chǎn)處置損益科目,怎么新增
銀行匯票和銀行本票 的付款人都是銀行,為什么只有本票沒(méi)有付款人
老師,采購(gòu)申請(qǐng)單,和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單有什么區(qū)別,例如像我們公司剛開(kāi)業(yè),需要買(mǎi)很多開(kāi)業(yè)的東西像剪彩啊,水果啊,工服啊,水啊什么的,都是開(kāi)業(yè)前需要的,購(gòu)買(mǎi)員來(lái)報(bào)銷(xiāo)是屬于費(fèi)用還是
老師答案為什么不減去1?
老師,我這個(gè)表填的正確嗎?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要勾選抵發(fā)票嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值最終哪個(gè)科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)合計(jì)同步有變化呀?
老師,車(chē)船稅直接計(jì)入稅金及附加科目嗎?
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貨款,退貨退款了,
嗯,按說(shuō)退的貨款的話,應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)付賬款。那當(dāng)時(shí)給做成這樣了,這個(gè)如果是跨年的話,那就是借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
是去年的,按照上面的分錄倆調(diào)整是嗎
你好,對(duì),我說(shuō)的就是去年的正確。
好的,如果去年采購(gòu)貨物的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)具,現(xiàn)在對(duì)方不給補(bǔ)開(kāi),這一部分賬務(wù)怎么沖銷(xiāo)呢
你去年是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
是這樣做的
你好,不給補(bǔ)開(kāi)的話,我們可以用它去沖減成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整。
就是現(xiàn)在直接沖減成本,等到匯算清繳的時(shí)候這些沒(méi)有發(fā)票的都要在調(diào)整回來(lái)繳企業(yè)所得稅是嗎
你好同學(xué)對(duì)就是這個(gè)意思。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)