你好,是什么退款同學(xué)?
老師你好!我要調(diào)一筆銀行存款,之前的會計(jì)做的憑證銀行存款沒有對上,之前是3981.6元,現(xiàn)在銀行存款余額是113.79元,我怎么調(diào)整這張憑證呢!借:?代?
老師你好,之前會計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師你好,我們之前過個往來是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)
是發(fā)現(xiàn)之前系統(tǒng)做的,借方銀行存款貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么都對不上,這個要怎么調(diào)整?
請問老師 銀行貸款利息 之前一直沒開票 做的是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 現(xiàn)在 票來了 怎么做賬呢
老是您好,我公司新成立一個外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒有完成,只是辦公室都沒有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個季度電商的無票收入,超過30萬要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬,按每月平攤2萬計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個報稅是報7-9的收入,是所有開票收入和不開票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開了一筆專票價稅合計(jì)283萬 然后25年7月份 把1月份開的這筆專票部分沖紅了120萬 又在當(dāng)月(7月份)重新開了一筆專票價稅合計(jì)118萬 我想問一下 這個月季報印花稅 我該怎么申報吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入科目用錯了,現(xiàn)在要把營業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
貨款,退貨退款了,
嗯,按說退的貨款的話,應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)付賬款。那當(dāng)時給做成這樣了,這個如果是跨年的話,那就是借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
是去年的,按照上面的分錄倆調(diào)整是嗎
你好,對,我說的就是去年的正確。
好的,如果去年采購貨物的發(fā)票當(dāng)時沒開具,現(xiàn)在對方不給補(bǔ)開,這一部分賬務(wù)怎么沖銷呢
你去年是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
是這樣做的
你好,不給補(bǔ)開的話,我們可以用它去沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,匯算清繳的時候做納稅調(diào)整。
就是現(xiàn)在直接沖減成本,等到匯算清繳的時候這些沒有發(fā)票的都要在調(diào)整回來繳企業(yè)所得稅是嗎
你好同學(xué)對就是這個意思。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂