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老師你好,之前會(huì)計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整

2022-08-10 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 14:40

你好,是什么退款同學(xué)?

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快賬用戶4744 追問 2022-08-10 14:42

貨款,退貨退款了,

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齊紅老師 解答 2022-08-10 14:44

嗯,按說退的貨款的話,應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)付賬款。那當(dāng)時(shí)給做成這樣了,這個(gè)如果是跨年的話,那就是借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4744 追問 2022-08-10 14:47

是去年的,按照上面的分錄倆調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 14:49

你好,對(duì),我說的就是去年的正確。

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快賬用戶4744 追問 2022-08-10 14:51

好的,如果去年采購貨物的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒開具,現(xiàn)在對(duì)方不給補(bǔ)開,這一部分賬務(wù)怎么沖銷呢

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齊紅老師 解答 2022-08-10 14:53

你去年是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?

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快賬用戶4744 追問 2022-08-10 14:54

是這樣做的

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齊紅老師 解答 2022-08-10 14:57

你好,不給補(bǔ)開的話,我們可以用它去沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整。

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快賬用戶4744 追問 2022-08-10 14:59

就是現(xiàn)在直接沖減成本,等到匯算清繳的時(shí)候這些沒有發(fā)票的都要在調(diào)整回來繳企業(yè)所得稅是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 15:01

你好同學(xué)對(duì)就是這個(gè)意思。

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快賬用戶4744 追問 2022-08-10 15:02

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-10 15:04

祝您生活愉快開心快樂

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你好,是什么退款同學(xué)?
2022-08-10
學(xué)員你好,那就做一個(gè)借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2023-01-04
你好,需要查明差異的原因,才知道該如何做調(diào)整分錄的?
2021-09-11
你好,你之前是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方正數(shù)? 如果是這樣,沒有錯(cuò)誤,不需要修正啊?
2024-06-18
你好,這個(gè)沒有錯(cuò)誤 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,可以計(jì)入貸方正數(shù),也可以計(jì)入借方負(fù)數(shù),兩種方式都是可以的
2025-01-09
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