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以前年度借給下屬企業(yè)10萬元 借:應(yīng)收賬款10 貸:銀行存款10 下屬企業(yè)要注銷,我們是財政預(yù)算單位,注銷企業(yè)還款時直接繳財政往來戶 借:銀行存款-財政往來款戶10 貸:應(yīng)收賬款10 財政年底要把這筆往來款繳入國庫 貸:銀行存款-財政往來戶10 借記什么科目? 謝謝老師!

2020-09-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 11:01

你好! 可以直接記入累計盈余科目

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你好! 可以直接記入累計盈余科目
2020-09-10
你好,同學(xué),你這里就已經(jīng)平衡了,你看一下,你前面兩個分錄一個借方應(yīng)收,一個貸方應(yīng)收,這個時候你的應(yīng)收賬款就已經(jīng)平了呀。這個銀行存款里是指銀行存款財政往來款付這個嗎? 貸,銀行存款就可以啦
2020-09-02
同學(xué)您好,應(yīng)繳財政款是負(fù)債類科目,這兩筆業(yè)務(wù)不涉及預(yù)算收入和預(yù)算支出,僅僅只是掛在負(fù)債類科目中,之后沖銷,類似于"其他應(yīng)付款"這種往來款,收到財政針對這筆款項的返還款時,再做預(yù)算會計分錄
2021-12-04
你好! 撥給A公司,收回時做分錄: 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2020-09-11
2022年的記賬應(yīng)該是正確的,因為房租收入可以作為其他業(yè)務(wù)收入處理。但是,2023年上交財政的記賬可能不太正確。 在2023年上交財政時,應(yīng)該將應(yīng)上繳的金額記入“應(yīng)交稅費”或“其他應(yīng)付款”等科目,而不是直接記入“利潤分配-未分配利潤”。因為“利潤分配-未分配利潤”科目通常用于核算企業(yè)當(dāng)年的凈利潤,而不是上交財政的金額。 因此,如果您想更正2023年的記賬,可以將原來的憑證進行沖銷,然后重新編制正確的憑證。沖銷時,可以編制以下憑證: 借:其他應(yīng)付款 10萬(原憑證的貸方科目) 貸:利潤分配-未分配利潤 10萬(原憑證的借方科目) 然后,您可以重新編制正確的憑證,將上交財政的金額記入“應(yīng)交稅費”或“其他應(yīng)付款”等科目: 借:應(yīng)交稅費(或其他應(yīng)付款科目) 10萬 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 10萬
2023-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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