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21年購買的稅控設(shè)備440已經(jīng)做賬,但是申報(bào)的時(shí)候沒有填減免申報(bào)表,22年收到了百望退款280,現(xiàn)在賬上顯示減免稅160,但是申報(bào)表沒有顯示,應(yīng)該怎么操作

2023-01-04 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 14:34

你好;? ?你申報(bào)也得體現(xiàn)的;? 退款了。 那你要紅沖管理費(fèi)用科目; 抵減 也得減少的;? ?

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你好;? ?你申報(bào)也得體現(xiàn)的;? 退款了。 那你要紅沖管理費(fèi)用科目; 抵減 也得減少的;? ?
2023-01-04
同學(xué)你好,如果這個(gè)22欄是自動彈出來的數(shù)據(jù),不用去理會他,下次申報(bào)時(shí),它還會自動調(diào)整到最新數(shù)據(jù),不需要操作;
2021-10-15
你好,本期不抵扣的話,本期實(shí)際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
你好,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?如果不抵扣的話,借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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