同學您好,是的沒錯, 一般是這樣的
老師,如果有掛靠單位應該怎樣計算需要繳納的稅金,假設掛靠單位進來100元,發(fā)票開出100元。需要掛靠單位繳納的增值稅:100*13%=13元 附加稅=13*(7%+3%+2%)=1.56元(假設沒有消費稅,城建稅7%)? 再加銷售合同印花稅:100*3/10000=0.03 那企業(yè)所得稅需要掛靠單位承擔嗎?
老師好,建筑公司扣的稅金,9%的增值稅,1%的附加稅,2%的企業(yè)所得稅,所需扣除的金額直接是用不含稅金額*12%就可以了吧
老師您好。建筑勞務公司掛靠單位,合同金額扣除增值稅和附加稅,印花稅,最后企業(yè)所得稅是按25%扣減嗎
老師您好,對方掛靠建筑勞務公司合同金額288192,扣除增值稅及附加稅,印花稅,這個所得稅的計算金額怎么確定呢,如果收取4個點的管理費是按照扣除所有稅費以后計算,還是按照合同金額計算的?
老師下午好,我們掛靠勞務公司((是一般納稅人),像增值稅, 印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅,這四大稅是多少合理呢
行政機關單位賬戶能轉個人賬戶嗎?
請問出差外地停車,這種票可以報差旅費嗎
在數(shù)字政務服務中心平臺在信息填報里面,怎么選擇增加經(jīng)營范圍,具體的流程是怎么操作呢?在原有的經(jīng)營范圍增加新的,之前的經(jīng)營范圍類需要重新填寫選擇一遍么?
老師好,請教一下,就A公司跟B公司簽合同業(yè)務,B公司是C公司的下面分支機構(B縣分公司,C省公司)。現(xiàn)在,C公司幫B公司代付了貨款給A公司,A公司給B公司開票,發(fā)貨。請問,這樣可以嗎?需要其他什么說明手續(xù)嗎?謝謝
你好老師,我發(fā)現(xiàn)之前會計以前年度把增值稅都計提在稅金及附加,應該怎么調之前的年度的差額
公司打官司,付了1萬元的訴訟費,一萬元開了發(fā)票,后來退回來二千元訴訟費,這個分錄該怎么做
我要開大米促銷服務費,我需要增加經(jīng)營范圍,我選擇增加會議及展覽服務可以開票么?選擇的服務類適用么?
老師,請問在拼多多上賣東西,怎么開票報稅
老師 我們從村委會那租的房子,對方給我們這種票據(jù),可以嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,幫我看一下這個發(fā)票號是多少,