同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 一般是這樣的
老師,如果有掛靠單位應(yīng)該怎樣計(jì)算需要繳納的稅金,假設(shè)掛靠單位進(jìn)來100元,發(fā)票開出100元。需要掛靠單位繳納的增值稅:100*13%=13元 附加稅=13*(7%+3%+2%)=1.56元(假設(shè)沒有消費(fèi)稅,城建稅7%)? 再加銷售合同印花稅:100*3/10000=0.03 那企業(yè)所得稅需要掛靠單位承擔(dān)嗎?
老師好,建筑公司扣的稅金,9%的增值稅,1%的附加稅,2%的企業(yè)所得稅,所需扣除的金額直接是用不含稅金額*12%就可以了吧
老師您好。建筑勞務(wù)公司掛靠單位,合同金額扣除增值稅和附加稅,印花稅,最后企業(yè)所得稅是按25%扣減嗎
老師您好,對方掛靠建筑勞務(wù)公司合同金額288192,扣除增值稅及附加稅,印花稅,這個(gè)所得稅的計(jì)算金額怎么確定呢,如果收取4個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)是按照扣除所有稅費(fèi)以后計(jì)算,還是按照合同金額計(jì)算的?
老師下午好,我們掛靠勞務(wù)公司((是一般納稅人),像增值稅, 印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅,這四大稅是多少合理呢
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?