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您好老師,年底了事業(yè)單位要和固定資產(chǎn)系統(tǒng)對固定資產(chǎn),9月報(bào)廢了一筆以前的通用設(shè)備資產(chǎn),財(cái)務(wù)帳里面怎么把這筆資產(chǎn)下掉呢,分錄該怎么做呢?

2023-01-04 10:31
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 10:32

同學(xué)你好 直接沖就可以了

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同學(xué)你好 直接沖就可以了
2023-01-04
你好, 借固定資產(chǎn)-專用設(shè)備 貸固定資產(chǎn)-通用設(shè)備
2020-11-05
你好 借固定資產(chǎn) 貸 累計(jì)盈余
2021-07-16
你這個(gè)應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理啊,而不是借固定資產(chǎn)。
2020-12-15
同學(xué)你好 這個(gè)需要做固定資產(chǎn)盤盈的 報(bào)廢了的我覺得可以不做盤盈了
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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