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老師,小規(guī)模納稅人,開發(fā)票本來是免稅的,我沒注意開了其中開了一張5%的稅率發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,跨年了怎么辦??申報增值稅,稅務(wù)系統(tǒng)是不用交稅

2023-01-04 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 09:55

你好;? 那你就先按你的免稅報;? 到時申請紅沖發(fā)票;在去 開免稅發(fā)票即可? ?

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快賬用戶9915 追問 2023-01-04 09:58

哦,這個免稅了,那我可以不用紅沖換發(fā)票嗎??

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齊紅老師 解答 2023-01-04 09:59

1.? ?要紅沖5%稅率的發(fā)票哈??

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快賬用戶9915 追問 2023-01-04 10:00

好的,這邊就不用給對方這個5%的發(fā)票哈

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:03

你好 ;? 是的;到時記得紅沖??

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快賬用戶9915 追問 2023-01-04 10:04

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:07

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好;? 那你就先按你的免稅報;? 到時申請紅沖發(fā)票;在去 開免稅發(fā)票即可? ?
2023-01-04
需要的需要紅沖重新。
2023-01-10
你好 你們有服務(wù)的范圍嗎 需要交稅嗎
2020-10-21
你十月份申報的時候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
你好 那么按照有稅率的金額來申報的,你們相當(dāng)于是放棄了免稅的優(yōu)惠政策的
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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