需要的需要紅沖重新。
老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報(bào)表按免稅申報(bào),我按免稅申報(bào)填在其他免稅項(xiàng)目欄并填報(bào)了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報(bào)?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了張20萬的普票,當(dāng)時(shí)沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說金額開錯(cuò)了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師,小規(guī)模納稅人,開發(fā)票本來是免稅的,我沒注意開了其中開了一張5%的稅率發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,跨年了怎么辦??申報(bào)增值稅,稅務(wù)系統(tǒng)是不用交稅
老師,12月開發(fā)票,本來是免稅的,其中有一張忘記換稅率,開成5%的了,申報(bào)的時(shí)候也是免稅的不超過25萬,這張發(fā)票是否紅沖重新開??已經(jīng)跨年了
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫錯(cuò)了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報(bào)表嗎
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
如果不紅沖會(huì)怎么樣??
今年是1%的稅了。那我怎么開??
你好,稅率不對(duì),發(fā)票沒法使用的。
是普通發(fā)票,也不行嗎??
你好是的,沒法使用的。
那今年開發(fā)票,稅率是多少,是免稅還是1%
你好,是的,1%的稅率的。
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快