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2021年做了一筆暫估,匯算清繳前沒有取得發(fā)票,做了納稅調(diào)增,但應(yīng)付款一直在賬上,怎么處理掉呢?

2023-01-04 03:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 04:39

暫估分錄咋做的 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎 是的話借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 07:41

暫估分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 月末,是把庫存商品轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了 我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年底度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2023-01-04 08:10

把以前年度損益調(diào)整該利潤分配未分配利潤

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 13:18

謝謝老師,這是不是相當(dāng)于應(yīng)付賬款做了營業(yè)外收入了?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:18

你好,沒有啊,如果你暫估和發(fā)票一樣的可以抵扣所得稅的,沒有做營業(yè)外收入。

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 13:19

發(fā)票是肯定沒有了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:22

你好,那就是調(diào)整減少了你的成本。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:22

但是他不會和營業(yè)外收入一個性質(zhì)的,只是減少了你的成本,增加了利潤總額,沒有增加營業(yè)外收入。

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 14:09

好的,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-04 14:10

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 14:11

如果暫估的成本,匯算清繳時未取得發(fā)票,匯算清繳時也沒有調(diào)增,也是這樣處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 14:12

賬上可以做,但是你下一年匯算清繳的時候需要調(diào)增這種有風(fēng)險的,因?yàn)槟銈兌嗟挚哿怂枚悺?

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 14:17

這是之前2019年的,今年我接手上看到的

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齊紅老師 解答 2023-01-04 14:18

你好,那你就今年調(diào)整。

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快賬用戶6729 追問 2023-01-04 14:25

今年匯算清繳調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 14:25

對的,是的,是這么做的。

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暫估分錄咋做的 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎 是的話借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款
2023-01-04
你好,你實(shí)際上有收到這個貨物或者服務(wù)嗎?
2025-02-11
關(guān)鍵是那個暫估是否要支付的?
2024-05-10
你好,實(shí)際是虛增的嘛,當(dāng)時的分錄怎么做的?
2022-05-24
你好,之前是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2021-06-07
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