暫估分錄咋做的 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎 是的話借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款
老師好,請問2021年的暫估成本匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)增,賬面的暫估數(shù)如何沖掉呢?
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
2021年做了一筆暫估,匯算清繳前沒有取得發(fā)票,做了納稅調(diào)增,但應(yīng)付款一直在賬上,怎么處理掉呢?
老師,我公司21年有一筆30萬暫估成本,沒有取得發(fā)票,一直以來也沒有納稅調(diào)增,那我在23年匯算清繳是調(diào)增,賬務(wù)處理該怎么做?要把暫估沖掉嗎?(適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
暫估分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 月末,是把庫存商品轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了 我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年底度損益調(diào)整科目
把以前年度損益調(diào)整該利潤分配未分配利潤
謝謝老師,這是不是相當(dāng)于應(yīng)付賬款做了營業(yè)外收入了?
你好,沒有啊,如果你暫估和發(fā)票一樣的可以抵扣所得稅的,沒有做營業(yè)外收入。
發(fā)票是肯定沒有了
你好,那就是調(diào)整減少了你的成本。
但是他不會和營業(yè)外收入一個性質(zhì)的,只是減少了你的成本,增加了利潤總額,沒有增加營業(yè)外收入。
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
如果暫估的成本,匯算清繳時未取得發(fā)票,匯算清繳時也沒有調(diào)增,也是這樣處理嗎?
賬上可以做,但是你下一年匯算清繳的時候需要調(diào)增這種有風(fēng)險的,因?yàn)槟銈兌嗟挚哿怂枚悺?
這是之前2019年的,今年我接手上看到的
你好,那你就今年調(diào)整。
今年匯算清繳調(diào)增?
對的,是的,是這么做的。