您好 請問當(dāng)月有完工產(chǎn)品入庫嗎
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老師我上個月計提車間工人工資多計提了怎么辦?我計提的是 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
車間生產(chǎn)工人工資計提借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本,沒做在產(chǎn)品的賬,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)損益科目了是吧,直接計入庫存商品的成本了,是嗎?
12月計提車間組裝工資借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄怎么做
老師好,a公司5月賣給b公司一輛二手車,發(fā)票已經(jīng),但是系統(tǒng)6月份又出來一張銷售二手車紙質(zhì)的發(fā)票,這個該怎么處理呢?以那個票為準(zhǔn)做賬呢?
CPA 財管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動填寫嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時,還減營業(yè)外支出不
12月有完工產(chǎn)品入庫
借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
這是結(jié)轉(zhuǎn)車間工資嗎
不光是工資啊 還有材料 制造費用