你好,沖銷多計提工資就是了,分錄是 借:應付職工薪酬 貸:生產(chǎn)成本
老師我上個月計提車間工人工資多計提了怎么辦?我計提的是 借:生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬
老師 計提本月工資發(fā)放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導致應付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務票了,怎么給應付職工薪酬沖平
老師您好,月末計提生產(chǎn)車間工人的工資,借 :生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬,用結轉生產(chǎn)成本轉入主營業(yè)務成本嗎?謝謝
老師,生產(chǎn)企業(yè)結轉生產(chǎn)成本時,車間管理人員工資,借制造費用-工資,貸應付職工薪酬,那么工資表上不是也有車間管理人員的工資嗎?計提工資時,借:制造費用,貸應付職工薪酬不是重復了嗎?
事業(yè)單位基本戶支付對公轉賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
請問:這道題無形資產(chǎn)入賬價值公允價200,為啥加6,不是公允價值按公允價入賬嗎?
請問:這道題,2022年應付債攤余成本為啥多家一個30*0.09. 23年應付債權攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會計的特點是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
我上個月產(chǎn)品入庫了,這個要不要沖
你好,需要沖銷多入庫完工產(chǎn)品成本
那結轉的銷售成本需要沖嗎?
你好,多結轉是銷售成本也需要做相應沖銷的
等于后面所有多結轉的步驟都要一一沖銷是嗎?
你好,是的,是這樣的