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老師我上個月計提車間工人工資多計提了怎么辦?我計提的是 借:生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬

2020-11-03 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 08:28

你好,沖銷多計提工資就是了,分錄是 借:應付職工薪酬 貸:生產(chǎn)成本

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快賬用戶4132 追問 2020-11-03 08:29

我上個月產(chǎn)品入庫了,這個要不要沖

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:30

你好,需要沖銷多入庫完工產(chǎn)品成本

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快賬用戶4132 追問 2020-11-03 08:30

那結轉的銷售成本需要沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:31

你好,多結轉是銷售成本也需要做相應沖銷的

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快賬用戶4132 追問 2020-11-03 08:32

等于后面所有多結轉的步驟都要一一沖銷是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 08:33

你好,是的,是這樣的

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你好,沖銷多計提工資就是了,分錄是 借:應付職工薪酬 貸:生產(chǎn)成本
2020-11-03
對的是的,是這么做的 如果補計提的涉及的金額大的話,你需要補到上一個月的入庫產(chǎn)品里面。
2025-04-23
你好只有實際支付才可以沖減
2021-01-01
結轉制造費用 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
2023-10-25
同學,你好,對的,就是這樣做分錄。
2021-08-19
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