你好 可以用余額的呢?
老師,有這樣個(gè)問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬,我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師您好!我們公司老板有時(shí)會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個(gè)時(shí)候我做的會計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
你好老師,我們餐飲業(yè)剛開了兩年一直虧所以老板這借進(jìn)來500如,這樣老板個(gè)人其他應(yīng)付款賬上有貸方余額這個(gè)怎么辦
老師好,有個(gè)往年掛賬不知如何處理,借方其他應(yīng)付個(gè)人2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅2萬,次月這個(gè)稅也交了,但借方一直掛著其他應(yīng)付借方余額兩萬多,這個(gè)人也不在了。三年了,怎么處理呢
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
沒明白意思
這個(gè)是老板借給公司的借款,那老板是不是要交稅了500萬呢
你好 單位欠老板錢不交稅的?
哦,那賬上這么大的余額在賬也難看,這個(gè)怎么辦
你好 可以轉(zhuǎn)為投資款?
轉(zhuǎn)投資款,要哪些操作
你好 要債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)議?
就只要一個(gè)協(xié)議就行嗎?我們本來就有好幾個(gè)股東投資款,那是不是變成增資了
原來的投資款沒到位就原來的投資款沒到位就抵投原來的投資款沒到位就抵投支款原來的投資款沒到位就抵投資款就行了原來的投資款沒到位就抵投資款就行了。
投資款都到位的
那你問一下老板嘛,這個(gè)錢。怎樣處理這個(gè)需要老板的意見?會計(jì)是不能給隨便增資的。
嗯嗯,我就是想問問除了轉(zhuǎn)死投資款還有沒有其他辦法解決
另外的。另外的辦法就是企業(yè)有錢可以還款。
就是沒錢還噠
如果是真實(shí)的,那就掛賬也行。
真實(shí)的,那掛著會不會涉及交稅的問題
真實(shí)的不需要繳納繳納稅 真實(shí)的不需要繳納繳納稅款。
好的,謝謝
不客氣,問題解決,請好評。