你好,這個是個人承擔,是你們公司承擔。
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費直接轉給項目經理。13年預收30萬,當時未開結算發(fā)票,只扣了管理費3千,余款直接轉給項目經理,這些年發(fā)票也一直未開。當時收款時借:銀行,貸:其他應付款,付款時借:其他應收,貸:銀行。現(xiàn)在賬上掛著其他應付、其他應收兩個往來,這個要怎樣處理呀?
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現(xiàn)在應該怎么處理?
老師,前任會計上年結轉過來 一個其他應付款社保個人部分的借方余額320 還有一個應付職工薪酬社會保險費的借方余額640 一直在賬面掛著 這個要怎么處理掉
應交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導致借方有余額 ,現(xiàn)在怎么調賬呀 支付工資掛在其他應付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸: 應交稅費-應交個人所得稅 其他應付款-個人戶
老師好,有個往年掛賬不知如何處理,借方其他應付個人2萬,貸應交稅費應交個稅2萬,次月這個稅也交了,但借方一直掛著其他應付借方余額兩萬多,這個人也不在了。三年了,怎么處理呢
老師你好,之前公司一直虧損,當月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產負債不平求解
老師,你好,請問高新技術產業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機械,個人需要給公司代開勞務費發(fā)票還是維修費發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務公司,收到物流費10000怎么記賬
老師,9月1號借方應收賬款200,貸方壞賬準備--應收賬款10;補提壞賬準備15,問月底應收賬款余額?
當時發(fā)工資的時候沒有從工資里扣除,你們單位承擔,借營業(yè)外支出,貸其他應付款。個人。
沒有扣除,好的謝謝郭老師,我想再問下,股東能從公司借錢嗎?
股東從公司借100萬,合法嗎
可以的,年末需要還錢回來的。