您好 請(qǐng)問貸款是以個(gè)人名義還是公司名義貸入的
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬,我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師好,我公司老板從公司借出200萬,做賬是 借:其他應(yīng)收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ,老板沒還,卻讓之前的會(huì)計(jì)做賬:借:現(xiàn)金80萬,貸:其他應(yīng)收款-老板80萬, 借:銀行存款120萬 貸:其他應(yīng)收款120萬,這賬上顯示老板把錢還了,實(shí)際沒還,我想請(qǐng)教一下老師,這個(gè)借方現(xiàn)金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢?
老師你好!請(qǐng)問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師好!是老板用他家房子抵押貸款的,但是是放到公司賬上的,屬于公司貸款吧!
那不應(yīng)該記在老板名下
我沒看著貸款合同老師
他家房子抵押貸款可以是公司貸款是吧!但是現(xiàn)在他那么多他個(gè)人應(yīng)收賬款,跟還私人的那些往來可咋辦?。∧甑琢宋遗聲?huì)引起稅務(wù)稽查。
他家房子抵押貸款可以是公司貸款 還私人的那些往來這些是個(gè)人還款還是公司還款
您先問老板要借款合同看看
使用做公司運(yùn)轉(zhuǎn)用的?。〉嵌紱]從公賬走啊老師
都是他在外面做工程用的。這個(gè)該怎么弄?
是老板個(gè)人的工程支出么
如果掛賬很多的話 那把貸款掛在老板往來下 利息不稅前扣除
老板用的也是公司的工程支出。這個(gè)貸款我已經(jīng)做了一年的利息計(jì)入公司了,現(xiàn)在我是這么想的,暫估一部分做庫存商品放賬上,然后在把貸款做200萬到老板名下,對(duì)應(yīng)的貸款利息調(diào)增。這樣可以嗎老師。
公司的工程支出沒有發(fā)票入賬么
我問材料都是買的私人的??!平時(shí)材料成本都是去代開的,然后就直接沖減那些對(duì)私轉(zhuǎn)賬。
那當(dāng)時(shí)材料分錄您怎么寫的?
借原材料暫估,貸應(yīng)付賬款,票到后紅沖這個(gè)憑證,重新做一張借原材料貸應(yīng)付賬款,如果應(yīng)付賬款沖完了了,就做貸其他應(yīng)付款這樣做的老師。
這些都是老板墊付的嗎
是的老師。有實(shí)際付材料的,有他借私人款給公司用,后來老板從公賬轉(zhuǎn)賬還款的。
那是幫老板對(duì)付了錢嗎 不然其他應(yīng)收款怎么會(huì)有借方余額
是的老板也有的80萬,還有別的幾個(gè)人我也記在其他應(yīng)收款里了。
那您先用貸款沖減吧
就是轉(zhuǎn)一部分貸款到老板名下是嗎老師?我可以只把它對(duì)應(yīng)部分的利息支出計(jì)入老板名下是嗎?現(xiàn)在我是12月份的賬還沒有做,利息支出我是匯算清繳時(shí)調(diào)增,還是現(xiàn)在月份沖減。
可以匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增 轉(zhuǎn)到老板名下的利息按比例調(diào)整