你好;? ?你之前掛科目沒有; 比如掛其他應(yīng)收款 ;做補(bǔ)助沒有? ?
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬,如果沒有這個(gè)2萬,正常計(jì)提未交20萬。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納???就這個(gè)轉(zhuǎn)不過來。
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了,然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類人員工資,其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
啊芬姐,那個(gè)是這樣的,我們公司呢,就是說是一九年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時(shí)候呢,老板借過錢,但是比如說借的錢,應(yīng)該是當(dāng)年的會(huì)計(jì)年度給他把它還回來,否則會(huì)涉及到個(gè)人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時(shí)候,現(xiàn)在我準(zhǔn)備做注銷,嗯,像他這種去年沒有還回來的話,這樣的話機(jī)。是不是收稅務(wù)如果查的話,就會(huì)涉及到20%的這種個(gè)稅問題,有沒有補(bǔ)救辦法,比如說簽一個(gè)借款合同,他可以是說從去年的這會(huì)兒借到今年的,這會(huì)兒出多少的利息,利息的話就是相當(dāng)于確認(rèn)收入交一些稅,這樣能補(bǔ)救嗎?
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了,然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專項(xiàng)款,其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了,然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專項(xiàng)款1000元,,其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,這筆錢屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入,這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
,2021年沒有給我們,但是我們是沖減2021年的花出去的費(fèi)用,2022年我們收到對(duì)方的收做的賬,收據(jù)寫的2021年的專項(xiàng)款,您看是應(yīng)該這樣嗎! 收到2021年(專項(xiàng)款) 借:銀行存款—10000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款)10000 由專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—維護(hù)1000 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—維護(hù)—5000 貸:利潤(rùn)分配—6000 您看是這樣嗎?因?yàn)?021的專項(xiàng)的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配里面了,, 2022年這筆轉(zhuǎn)入的專項(xiàng)款屬于2022還是2021年的呢
你好;? 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話;? 是這樣來沖的??
我現(xiàn)在就想知道這筆轉(zhuǎn)入到利潤(rùn)分配的金額屬于2022還是2021的
?你好 ;? 屬于21年的; 你沖的是利潤(rùn)分配? ?
老師可以再2022年的利潤(rùn)分配里面就多出來這筆錢呢
你好 ;? ?你沖了費(fèi)用成本 ; 就會(huì)造成你 利潤(rùn)增加的?
老師您看看這個(gè),這樣對(duì)嗎,為何轉(zhuǎn)過去以后收入就變多了,那我本年的收入應(yīng)該是54.4萬,如果加上3.9萬的話就是58.3,那我本年的實(shí)際凈利潤(rùn)是多少呢
老師那我本年的凈利潤(rùn)是不是應(yīng)該加上那筆3.9萬元,本年的凈利潤(rùn)是不是58.3呢,
你好;? 你凈利潤(rùn)是看你本年的? 利潤(rùn)總額-? 所得稅金額來的; 你之前的利潤(rùn)分配沖的; 是調(diào)整了你期初; 不影響本年數(shù)據(jù)的??
但是您看總賬了嗎,我的利潤(rùn)分配里面就多出了那筆款,我現(xiàn)在想知道的是這筆錢再填寫利潤(rùn)表一欄年初未分配那里,我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)
你好1;? ?多了是因?yàn)槟阏{(diào)整了? ? 專項(xiàng)應(yīng)付款的數(shù)據(jù)? ?沖了成本費(fèi)用;? 你利潤(rùn)分配貸方增加了; 所以你最終的負(fù)債表里面 累計(jì)歷年利潤(rùn)會(huì)多這筆的??
那這筆是不是屬于我本年度增加的收入,不屬于上年的呢
你好;? ?不是你本年的; 你這個(gè)是去調(diào)整的利潤(rùn)分配 的哇; 不是 22年的 收入哈? ?
那這筆3.9萬元在我填寫利潤(rùn)表一欄的年初未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的118.7加上本年結(jié)轉(zhuǎn)的3.9萬,合計(jì)是122.6,這個(gè)122.6是上年結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)嗎
我們沒有未分配利潤(rùn)科目,這筆錢也算在2021嗎,不是本年2022年的嗎
你好; 你不是在22年調(diào)整的 沖利潤(rùn)分配 金額嗎; 那你沖的是 22年的期初數(shù)據(jù)的; 是的?
老師請(qǐng)問一下那我這筆3.9萬元是不是應(yīng)該算凈利潤(rùn),需要繳納增值稅嗎
你好;? ? ? ? ?這個(gè)是專項(xiàng)款沖的; 不涉及增值稅的?
謝謝老師
那企業(yè)所得稅也不用繳納對(duì)嗎
你好; 所得稅的話;如果是專項(xiàng)款的話; 就不用繳納所得稅的??