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老師你好,我們公司這個月銷項稅50萬,進(jìn)項稅60萬,如果是銷項稅60,進(jìn)項稅50萬,平時月份,我們結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金時直接就是,借,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,所以現(xiàn)在銷項稅小于進(jìn)項稅,那我應(yīng)該做憑證???

2023-01-02 20:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 20:40

同學(xué)你好,銷項小于進(jìn)項稅,月末不需要處理。

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同學(xué)你好,銷項小于進(jìn)項稅,月末不需要處理。
2023-01-02
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細(xì)
2022-06-10
你好,這個還是需要做的
2025-01-06
你好,對的是的,是這么做的。
2022-08-12
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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