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老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理

2025-09-16 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 22:49

您好,這個(gè)的話,可以做負(fù)數(shù)申報(bào),然后紅沖,這樣就行的

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 22:51

現(xiàn)在補(bǔ)充申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-16 22:53

對,現(xiàn)在補(bǔ)充申報(bào),這個(gè)

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:01

這個(gè)操作我還沒做過呢,具體的操作流程呢

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:01

您好,負(fù)數(shù)申報(bào),那個(gè)開票的地方,可以寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:04

從哪兒申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:05

您好,增值稅申報(bào)表,附表一

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:07

意思是增值稅更正申報(bào),對嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:08

嗯對是這個(gè)意思的哈

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快賬用戶7969 追問 2025-09-16 23:13

那您直接說更正申報(bào)我就懂了呀

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齊紅老師 解答 2025-09-16 23:13

嗯嗯,先給您解釋一下,這個(gè)

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你好,上月多申報(bào)的稅,不做退回。 現(xiàn)在已紅字沖了上月的發(fā)票,下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅款的時(shí)候,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的收入申報(bào)?
2023-12-08
你們開紅字信息申請,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票后再重開
2024-05-14
您好,分錄是原來分錄的負(fù)分錄,申報(bào)也是增值稅收入負(fù),會退稅
2024-11-30
需要的紅沖收入,然后再做正數(shù)收入
2024-01-30
你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)是貨物的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的,借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。
2022-05-07
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