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就是我們公司9月新成立,我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元,商家開了我們公司抬頭的發(fā)票,我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工,我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票,而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工,但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù),直接零申報(bào)了,這種不更正申報(bào)了,就這樣待著行嗎

2023-01-02 19:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-02 19:23

同學(xué),你好 不行,需要更正申報(bào)表,按照實(shí)際申報(bào)

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同學(xué),你好 不行,需要更正申報(bào)表,按照實(shí)際申報(bào)
2023-01-02
同學(xué),你好 這種需要更正申報(bào)表的,按照實(shí)際填寫
2023-01-02
你好,是需要做賬的,正常情況下通過單位賬戶支付就是了。
2023-06-15
您好,這么操作就可以了的
2023-06-15
同學(xué),你好 不更正申報(bào)
2023-01-02
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