你好,同學(xué)。 收計其他應(yīng)付款,使用沖減其他應(yīng)付款處理。
我公司加入了街道的小工會,每個季度我公司正常交工會經(jīng)費,沒有計提。繳納時借管理費用-稅金及附加,貸:銀行。現(xiàn)在公司需要報銷一部分工會經(jīng)費,街道小工會付錢給我們公司賬上,那么我公司收到這個款和支出這個款怎么入賬? 發(fā)票抬頭開的是我們公司
公司報稅時按照應(yīng)付工資千分之八繳納 最分錄計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 (按應(yīng)付工資2%) 繳納千分之八時做分錄沖應(yīng)付職工薪酬 但是我們單位今年讓職工個人向公司繳納工會稅費,應(yīng)付工資的千分之五。并且子公司收的這部分錢要交給集團,(我是子公司的會計,我怎么記賬呢)
工會是獨立的賬戶。是不并入公司財務(wù)核算嗎。我們做賬1??計提借管理費用—工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費2??繳納借應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費貸銀行存款就結(jié)束了。工會那邊支出就單獨核算嗎,那費用支出沒有發(fā)票的怎么辦?可以開票的是開公司的稅號還是工會的呢?
老師,請問我公司用的是 小企業(yè)會計準則,沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目,用的是應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費,現(xiàn)在需要我們子公司加入母公司的工會組織,在稅局繳納工會經(jīng)費申報,我的借方管理費用-工會經(jīng)費,貸方如何提現(xiàn)呢?
老師好,我們是小公司,成立有工會。計提繳納工會經(jīng)費的分錄是借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款-上級工會 其他應(yīng)付款-單位工會 現(xiàn)在我公司需要用一筆工會經(jīng)費用于購買年節(jié)禮品給員工。這個怎么做分錄呀? 直接是其他應(yīng)付款-單位工會 貸銀行存款嗎?需不需要再經(jīng)過福利費呀?
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
這種情況發(fā)票能開專票嗎?也就是我們能抵扣嗎
可以的,這也是你企業(yè)支出的部分
可是在其他應(yīng)付款里走的,并不是我公司的費用啊
收到這個款,借銀行,貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費。支出時,借其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸銀行嗎?如果這樣的話,這個發(fā)票不是我企業(yè)支出的部分吧,因為是小工會的。
如果說你是收到支付的話,發(fā)票不開你公司,那么就是按照上面的分錄處理,如果說發(fā)票開你公司就要作為正常的費用處理。
發(fā)票開我公司抬頭,發(fā)票給小工會,我們收到小工會錢。這樣我們怎么作為正常的費用直接入賬?
那如果說發(fā)票是開你公司,那你就作為費用處理,收到這個錢的話就作為收入處理。
1發(fā)票原件給小工會 2作為收入是無票收入?交所得稅? 3所得的發(fā)票是員工墊付的 如果收到錢,借銀行,貸應(yīng)收,那支付呢,借,費用,貸方是什么
1發(fā)票原件給小工會 2作為收入是無票收入?交所得稅? 3所得的發(fā)票是員工墊付的 如果收到錢,借銀行,貸營業(yè)外收入嗎?這個收入沒有銷項稅額? 那支付呢,借,費用,貸方,銀行?
是的,如果說發(fā)票的原件給了這個小公會這一邊,那么你這一邊的話,收到工會的錢,你沒有開票,你就按照股票收入處理。
有銷項稅額,你要正常確認銷項稅額,后面這個分錄。后面的這個分錄沒有問題。
我覺得這樣不對,不過還是謝謝您
主要是看你這個發(fā)票怎么開,如果說這個發(fā)票是開給你公司,那么就作為你公司的費用,那么你收到這個錢肯定是作為收入處理。 那如果說哦,這個發(fā)票不是開給你,直接開給這個公會,你直接注意代收代付就可以。