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老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計啥也沒做賬,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?

2023-01-02 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-02 18:50

同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶7865 追問 2023-01-02 18:52

我們都是開的免稅的發(fā)票出去,

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:53

同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務收入

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同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-01-02
同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-01-02
同學你好 這個有發(fā)票嗎
2022-12-05
同學你好 計入費用科目就可以了
2022-12-05
借銀行存款、 銷售費用,489.8 貸應收賬款10822.82
2022-12-06
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