同學您好,同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的,是多交還是怎么產(chǎn)生的
未交增值稅有幾毛錢借方余額,上月實交增值稅比計提的少,怎么處理?
老師!有兩個問題:1、年底應交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝??!
老師!有兩個問題:1、年底應交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝!
老師!有兩個問題:1、年底應交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝
請問年初更換軟件,未交增值稅借方有余額,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),導致進項稅全部抵扣完以后,按稅局報表上的未交增值稅貸方應該有余額,現(xiàn)在軟件上是未交增值稅借方一直余額,這個應該怎么調(diào)整呢?
支付電費,但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對方開普票,出庫是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個體戶經(jīng)營超市我想在進銷存里面查找這個月的庫存商品總共進了多少錢的貨是不是庫存銷售的金額就是這個月的庫存商品
老師,請問工資有個稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報工資,往前補 6 個月,我想買補在這個月,但是收入怎么填?每個月是報 4500,我如果補報 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個稅了,怎么補報才行呀
電子稅務局在哪里勾選認證,
沖減收入的會計科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報了稅,5600元在第二季度沒報稅,我這個帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問題 公司與外部公司簽訂了能源供應服務合同,約定對方承擔我們所有能源系統(tǒng)改造費用,我們不承擔任何投資費用,后期維保也是對方負責,合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M,對方向各能源公司支付,對方開票項目是能源費,合同結(jié)束后以一院價格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項目開始時,要先付對方一筆定金啟動項目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費,問題是1、這筆定金及能源包干費,我們用什么科目核算?2、項目結(jié)束后,若我們以一元價格接受了這個系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對方的節(jié)能收益怎么入賬?
老師,怎么查企業(yè)的稅務登記 有沒開通